同學(xué),你好 對(duì)方把這張發(fā)票處理了,什么意思??作廢了么??
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開的有誤,退給對(duì)方,對(duì)方開了張紅字發(fā)票給我,又開了張正常發(fā)票,這個(gè)在賬務(wù)上怎么處理,報(bào)稅怎么處理
老師我3月份開了一張發(fā)票但是4月份,對(duì)方不要了這張發(fā)票,那我要怎么處理,賬怎么調(diào)整還有報(bào)表都得調(diào)整嗎
老師您好,我有一張4月份的餐飲發(fā)票已經(jīng)入賬,對(duì)方把這張發(fā)票處理了,現(xiàn)在要做調(diào)增,分錄怎么做?稅務(wù)上怎么處理?
在4月份一筆費(fèi)用發(fā)票已做到賬里了,5月份,對(duì)方公司紅沖了4月份這張開的發(fā)票,5月份這公司開了一張紅字發(fā)票,又開了一張藍(lán)字發(fā)票,我要怎么處理這張發(fā)票?
你好,上年收到一張?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在這張票要調(diào)出來,怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,個(gè)稅申報(bào)補(bǔ)繳社保個(gè)人部分的時(shí)候,補(bǔ)繳的數(shù)據(jù)填在其他上面,之后忘記刪了,導(dǎo)致每個(gè)月多扣了補(bǔ)繳的數(shù)據(jù),少交個(gè)稅了,更正需要補(bǔ)個(gè)稅 會(huì)影響公司信用等級(jí)嗎
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件有哪些?
老師,購(gòu)入車輛折舊完了以后,把這輛車賣了,賣了后沖減固定資產(chǎn)和折舊了,導(dǎo)致固定資產(chǎn)和折舊變成負(fù)數(shù)了對(duì)嗎?
老師,這個(gè)怎么理解,我們有合并申報(bào)的總分公司也有獨(dú)立申報(bào)的總分公司,這兩種情況受這個(gè)變動(dòng)的影響嘛?
老師,小微企業(yè)所得稅申報(bào),實(shí)際支付:個(gè)人社保及公積金1~8個(gè)月2005x8=16040 銀行支付:10995x8=87960 合計(jì):104000 個(gè)稅申報(bào)13000x8個(gè)月=104000,對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問一下:一個(gè)項(xiàng)目大概6個(gè)月就能完工,那么為這個(gè)項(xiàng)目購(gòu)買的設(shè)備怎么入賬,還需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
自營(yíng)出口收入包括出口服務(wù)嘛?
老師,拼多多平臺(tái),我導(dǎo)出來的數(shù)據(jù),用收入-退貨得出來的數(shù)來確認(rèn)收入,這個(gè)收入他是含稅的還是不含稅???我做賬,借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅是用1%的稅率算吧,已經(jīng)超過30萬了
請(qǐng)問老師,這個(gè)季度的企業(yè)所得稅有一個(gè)職工薪酬的填寫,這個(gè)我看不是必填項(xiàng),我可以選擇不填嗎,我們是小規(guī)模企業(yè),已經(jīng)計(jì)入和實(shí)際付的職工薪酬差額還有點(diǎn)大,所以我想不填行嗎,這個(gè)所得稅申報(bào)會(huì)能給過不,風(fēng)險(xiǎn)有沒有很大呢
3季度所得稅申報(bào)實(shí)際支付里有支付上一年度的統(tǒng)計(jì)在內(nèi)嗎