老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交企業(yè)所得稅 本年借方,即有支付以前年度的企業(yè)所得稅,又有支付本年度的企業(yè)所得稅,如季報(bào)填寫已繳所得稅時(shí),是填寫本年支付本年度的企業(yè)所得嗎?本年支付以前年度的企業(yè)所得稅,是做這個(gè)科目嗎?
想咨詢一下,公司租賃個(gè)人的住房,開票及支付都是一個(gè)季度,個(gè)人所得稅代扣代繳可以按月申報(bào)嗎?還是一次性支付的當(dāng)月申報(bào)實(shí)際付款額。
企業(yè)所得稅年度匯算,工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額填什么數(shù)據(jù)?是2023年1-12月實(shí)際支付的工資嗎?還是在2023年1月1日—匯算清繳前支付的上年度工資?
四月份繳納的所屬于三月份的個(gè)人所得稅,這筆錢我在申報(bào)第一季度利潤表時(shí)應(yīng)該加上嗎(按稅收所屬期)?還是把這筆錢算在第二季度(按實(shí)際支付日期)
老師好:3季度企業(yè)所得稅職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用,實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬怎么填報(bào),之前沒有計(jì)提工資?
老師全年一次性獎(jiǎng)金沒有減免稅額嗎
老師,我們是一般納稅人,農(nóng)民自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,我勾選的時(shí)候有稅額。我買的時(shí)候付的是18萬,但勾選的時(shí)候它金額是18額稅額,還有1萬6。那這張發(fā)票我怎么做會(huì)計(jì)分錄,稅額又怎么處理?
老師好,安裝服務(wù)費(fèi)開票,需要交印花稅嗎
請(qǐng)問老師 我們運(yùn)輸公司上游87.28 下游價(jià)格81.44我們要上多少稅
一般企業(yè)廣告費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)是收入乘以15%。這里的收入包括哪些?包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入嗎?
老師,企業(yè)銀行印鑒是一年年檢一次嗎?要法人本人去柜臺(tái)辦理嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),彌補(bǔ)虧損自動(dòng)減掉了3季度的利潤,最后少交了一部分所得稅,這個(gè)要怎么做賬,直接按彌補(bǔ)后的所得稅計(jì)提繳納就可以還是要補(bǔ)充賬務(wù)處理,怎么補(bǔ)充呢
請(qǐng)問老師 我是9.28號(hào)開通的稅務(wù) 10月份要報(bào)稅嗎
我是銷售方,我開票金額13萬,實(shí)際客戶只支付12.5萬。票已經(jīng)勾選抵扣了,該怎么做賬呢
老師 我想問下我們往外開具的 稅率6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票 用繳納印花稅嗎 如果要交按印花稅里哪一條稅目交呢
同學(xué)你好 不算在內(nèi)
我是說應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付的部分,1月份支付上面12月份工資,我按實(shí)際支付的申報(bào)1月個(gè)稅的,現(xiàn)在填報(bào)三季度實(shí)際支付工資薪金我是包含還是不包含
如果現(xiàn)在實(shí)際發(fā)放工資薪金不包含1月支付上年的12月工資,就與我個(gè)稅申報(bào)不一致了
一月支付12月工資的不含