年初數(shù)是去年12月末的。
本月接的賬,期初根據(jù)余額表錄入數(shù)據(jù),人家給我的余額表是期初數(shù)+本期發(fā)生額借和貸+本年累計(jì)借和貸+期末余額 但是快賬期初設(shè)置 看圖片,我該怎么錄期初數(shù)?
老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計(jì)發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計(jì)發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
會(huì)計(jì)賬套連續(xù),從9月份開始接手, 科目余額表有 比如現(xiàn)金的科目余額表期初余額借方有數(shù)字 本期發(fā)生額借方 貸方 都有數(shù)字 本年累計(jì)發(fā)生額借方貸方都有數(shù)字 期末余額借方也有數(shù)字 快賬軟件只有 借方本年累計(jì) 貸方本年累計(jì) 年初余額 這個(gè)怎么填呢
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計(jì)發(fā)生額和累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計(jì)發(fā)生額,是否是因?yàn)檫@樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,4月份接的賬,需要錄初始數(shù)據(jù),期初余額,是錄3月的期末余額數(shù)么?本年累計(jì)數(shù)借和貸方是1-3月的借貸合計(jì)數(shù)么?
老師,一季度有盈利交了企業(yè)所得稅,二季度虧損,是不是要到明年匯算,如果還是虧損就可以申請(qǐng)退稅,而不是現(xiàn)在二季度申請(qǐng)退稅
老師,請(qǐng)問(wèn)公司籌建期間購(gòu)買的固定資產(chǎn)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
企業(yè)未生產(chǎn)請(qǐng)的臨時(shí)工工資放什么科目
我們公司用信用證付了900萬(wàn)貨款給供應(yīng)商,然后利息19萬(wàn)從900萬(wàn)里面扣,等于供應(yīng)商收到881萬(wàn),利息發(fā)票只能開給供應(yīng)商,那我這邊和供應(yīng)商那邊分別怎么入賬啊?我也不能按照900萬(wàn)支付貨款入呀,因?yàn)楣?yīng)商只收到881萬(wàn)
老師,個(gè)體工商戶,微信經(jīng)營(yíng)收款碼收款金額一個(gè)月達(dá)到80萬(wàn),現(xiàn)在要求完善微信經(jīng)營(yíng)信息,這種情況下金額過(guò)大會(huì)不會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)測(cè)到
老師請(qǐng)問(wèn),16周歲能報(bào)工資嗎
老師,我是建筑公司,之前按照完工進(jìn)度這個(gè)項(xiàng)目確認(rèn)收931006.11元,沒有開發(fā)票,6月份發(fā)票開了2107866.1元,不含稅收入是1933822.11元,那我應(yīng)該這次結(jié)轉(zhuǎn)的收入是1002816對(duì)嗎,然后就票的金額和收入的金額一致了。
老師好!由于我們購(gòu)進(jìn)的有開普票的,有專票的,這就導(dǎo)致財(cái)務(wù)賬上的庫(kù)存和保管員的含稅庫(kù)存金額不相符,對(duì)賬是有點(diǎn)費(fèi)勁,這個(gè)問(wèn)題如何解決呢?謝謝老師!
一般納稅人紅沖了小規(guī)模期間的發(fā)票,進(jìn)賬銷項(xiàng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要怎么做分錄
老師好,現(xiàn)在有沒有新政策說(shuō),個(gè)體戶核定額可以一季度30萬(wàn)免稅呢?
期初余額才是上一個(gè)月月末。
那意思這里的期初數(shù)就是10月期末的數(shù)是嗎
你好,你準(zhǔn)備從幾月份開始做賬務(wù)處理 如果是11月份兒的話,就是十月底