你好,那你紅沖就可以的,當(dāng)時怎么做的,是一般納稅人嗎?
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)貸方科目多了0.01,即:計提的比實際繳納的多了0.01,分錄該如何做?
老師您好,請問之前的會計把增值稅做的特亂,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅和實際交款額還差400多,怎么調(diào)整啊?
實際繳納的增值稅比計提的時候多。計提是應(yīng)交稅費-未交增值稅是100,實際繳納的時候是150,怎么做會計分錄?
老師你好請問前期多計提了應(yīng)交增值稅,稅務(wù)按照實際繳納的做賬,多計提的應(yīng)交增值稅如何調(diào)整
應(yīng)交稅金前期沒有計提,就是應(yīng)交稅金-增值稅以及附加稅,印花稅等,只是賬務(wù)上做了應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅/銷項稅,導(dǎo)致12月份底累計應(yīng)交稅金賬目貸方100多萬,怎么調(diào)整,實際未交增值稅以及附加稅,印花稅等6萬多 按照老師的分錄調(diào)整,但是管理費用前期已全部結(jié)轉(zhuǎn),怎么辦
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
是一般納稅人
借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 這個是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的