你好 你們申報(bào)表和賬上有 查到差異原因了嗎?現(xiàn)在是 那個(gè)科目 那個(gè)方向有余額?

老師您好,請(qǐng)問之前的會(huì)計(jì)把增值稅做的特亂,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅和實(shí)際交款額還差400多,怎么調(diào)整???
老師,應(yīng)交增值稅賬上邊期末余額和實(shí)際應(yīng)交的增值稅差4分錢(由于之前會(huì)計(jì)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候各種稅費(fèi)差一分錢長期造成的結(jié)果),現(xiàn)在我想調(diào)成一致的,我怎么把它調(diào)成一致的
老師好,前任會(huì)計(jì)做交納增值稅賬務(wù)時(shí)直接做,借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一己交稅金,貸:銀行存款,應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金是借方余額,后期我應(yīng)該怎么調(diào)整,請(qǐng)老師把調(diào)整分錄寫一下
應(yīng)交增值稅貸方余額多了1250.02,但是實(shí)際增值稅沒有少交,請(qǐng)問可以直接給他調(diào)整過來嗎?因?yàn)槭乔叭螘?huì)計(jì)弄的,我找不到什么時(shí)候出的差錯(cuò),估計(jì)好多年了。
老師您好,增值稅計(jì)提的是5060.72,實(shí)際繳納是5237.44,差額怎么處理啊,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)借方差額176.71
老師,小規(guī)模納稅人的利潤表上的稅金及附加的數(shù)是增值稅及附加稅申報(bào)表及附件一的哪個(gè)數(shù)值呀
老師,今天11月11日,申報(bào)個(gè)人所得稅,所屬期10月的,是以10月份的工資表(11月才發(fā)10月的工資)為基礎(chǔ)申報(bào),還是以10月份發(fā)了多少工資(發(fā)9月份的)為基礎(chǔ)申報(bào)?
老師您好,請(qǐng)問公司工商注銷和稅務(wù)注銷哪一個(gè)先完成?
董老師,在線不,有房地產(chǎn)問題咨詢您
老師,為什么有些通行費(fèi)稅額是0,而有些業(yè)務(wù)員拿來的發(fā)票有稅額可以抵扣呢?
受益人信息要備案嗎,股東沒變化
老師我想問一下,公司買的7800元的打印機(jī),我是要做固定資產(chǎn)一會(huì)每個(gè)月折舊嗎還是做費(fèi)用比較好
老師好,建筑公司給我公司開的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我公司要代繳個(gè)稅嗎?
您好,開具出口發(fā)票時(shí)型號(hào)與關(guān)單要一致嗎?
你好!老師,我想問一下公司有其他業(yè)務(wù)收入的,沒開發(fā)票的,是不是跟主營業(yè)務(wù)收入合并到未開票收入里邊,一塊報(bào)稅。


老師,之前記的時(shí)候無票收入記了,稅也記了,但是申報(bào)的時(shí)候是按開票系統(tǒng)里導(dǎo)出的實(shí)際開票金額和稅額報(bào)的,無票收入又沒報(bào),然后之前的無票收入后來又開票了,她又沒記賬。牽扯20年的賬,特別亂。我說明白了嗎?哈哈哈
去改申報(bào)表和報(bào)表才行
我都不知道從哪下手,時(shí)間太長,票據(jù)太多了,都沒法查
?你好? 你都知道是無票收入 你肯定能查到期間是幾月的。 去查詢下
老師,我沒有全查,就差了一個(gè)月的,出現(xiàn)了這些問題。應(yīng)該是每個(gè)月都有,累計(jì)下來的這個(gè)數(shù)字
你好? ?那你 去查詢?cè)颉?你 不查詢的話? 你這個(gè)怕少報(bào)稅的 哦??