你好 你們申報(bào)表和賬上有 查到差異原因了嗎?現(xiàn)在是 那個(gè)科目 那個(gè)方向有余額?
老師您好,請(qǐng)問之前的會(huì)計(jì)把增值稅做的特亂,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅和實(shí)際交款額還差400多,怎么調(diào)整???
老師,應(yīng)交增值稅賬上邊期末余額和實(shí)際應(yīng)交的增值稅差4分錢(由于之前會(huì)計(jì)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候各種稅費(fèi)差一分錢長(zhǎng)期造成的結(jié)果),現(xiàn)在我想調(diào)成一致的,我怎么把它調(diào)成一致的
老師好,前任會(huì)計(jì)做交納增值稅賬務(wù)時(shí)直接做,借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一己交稅金,貸:銀行存款,應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金是借方余額,后期我應(yīng)該怎么調(diào)整,請(qǐng)老師把調(diào)整分錄寫一下
應(yīng)交增值稅貸方余額多了1250.02,但是實(shí)際增值稅沒有少交,請(qǐng)問可以直接給他調(diào)整過來嗎?因?yàn)槭乔叭螘?huì)計(jì)弄的,我找不到什么時(shí)候出的差錯(cuò),估計(jì)好多年了。
老師您好,增值稅計(jì)提的是5060.72,實(shí)際繳納是5237.44,差額怎么處理啊,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)借方差額176.71
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤(rùn),能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤(rùn)人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對(duì)外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺(tái)車,車子已經(jīng)返回我司,請(qǐng)問我用作入庫(kù)處理嗎?
中級(jí)考試,我想問下,我一緊張,簡(jiǎn)答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會(huì)不會(huì)扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,之前記的時(shí)候無票收入記了,稅也記了,但是申報(bào)的時(shí)候是按開票系統(tǒng)里導(dǎo)出的實(shí)際開票金額和稅額報(bào)的,無票收入又沒報(bào),然后之前的無票收入后來又開票了,她又沒記賬。牽扯20年的賬,特別亂。我說明白了嗎?哈哈哈
去改申報(bào)表和報(bào)表才行
我都不知道從哪下手,時(shí)間太長(zhǎng),票據(jù)太多了,都沒法查
?你好? 你都知道是無票收入 你肯定能查到期間是幾月的。 去查詢下
老師,我沒有全查,就差了一個(gè)月的,出現(xiàn)了這些問題。應(yīng)該是每個(gè)月都有,累計(jì)下來的這個(gè)數(shù)字
你好? ?那你 去查詢?cè)颉?你 不查詢的話? 你這個(gè)怕少報(bào)稅的 哦??