你好 你們申報(bào)表和賬上有 查到差異原因了嗎?現(xiàn)在是 那個(gè)科目 那個(gè)方向有余額?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)之前的會(huì)計(jì)把增值稅做的特亂,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅和實(shí)際交款額還差400多,怎么調(diào)整???
老師,應(yīng)交增值稅賬上邊期末余額和實(shí)際應(yīng)交的增值稅差4分錢(由于之前會(huì)計(jì)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候各種稅費(fèi)差一分錢長(zhǎng)期造成的結(jié)果),現(xiàn)在我想調(diào)成一致的,我怎么把它調(diào)成一致的
老師好,前任會(huì)計(jì)做交納增值稅賬務(wù)時(shí)直接做,借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一己交稅金,貸:銀行存款,應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金是借方余額,后期我應(yīng)該怎么調(diào)整,請(qǐng)老師把調(diào)整分錄寫一下
應(yīng)交增值稅貸方余額多了1250.02,但是實(shí)際增值稅沒有少交,請(qǐng)問(wèn)可以直接給他調(diào)整過(guò)來(lái)嗎?因?yàn)槭乔叭螘?huì)計(jì)弄的,我找不到什么時(shí)候出的差錯(cuò),估計(jì)好多年了。
老師您好,增值稅計(jì)提的是5060.72,實(shí)際繳納是5237.44,差額怎么處理啊,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)借方差額176.71
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除“其他費(fèi)用”里面的“職工福利費(fèi)”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費(fèi)是可以加計(jì)扣除了?請(qǐng)問(wèn)是參考哪個(gè)文件?
委托研發(fā)費(fèi)用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計(jì)扣除是按照實(shí)際發(fā)生額的80%加計(jì)扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問(wèn)題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來(lái)加計(jì)扣除
,酒店住宿行業(yè),前臺(tái)接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計(jì)提的時(shí)候都入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
小規(guī)模營(yíng)業(yè)執(zhí)照如何快速自己學(xué)會(huì)自己報(bào)稅處理各種問(wèn)題
“個(gè)稅”應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表里“支付的各項(xiàng)稅費(fèi)”還是“支付其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金”
美發(fā)公司的美發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi) 服務(wù)費(fèi) 開票怎么開
老師,我想咨詢一下,成本增加9個(gè)點(diǎn),為什么單價(jià)要乘1.1?
老師,之前記的時(shí)候無(wú)票收入記了,稅也記了,但是申報(bào)的時(shí)候是按開票系統(tǒng)里導(dǎo)出的實(shí)際開票金額和稅額報(bào)的,無(wú)票收入又沒報(bào),然后之前的無(wú)票收入后來(lái)又開票了,她又沒記賬。牽扯20年的賬,特別亂。我說(shuō)明白了嗎?哈哈哈
去改申報(bào)表和報(bào)表才行
我都不知道從哪下手,時(shí)間太長(zhǎng),票據(jù)太多了,都沒法查
?你好? 你都知道是無(wú)票收入 你肯定能查到期間是幾月的。 去查詢下
老師,我沒有全查,就差了一個(gè)月的,出現(xiàn)了這些問(wèn)題。應(yīng)該是每個(gè)月都有,累計(jì)下來(lái)的這個(gè)數(shù)字
你好? ?那你 去查詢?cè)颉?你 不查詢的話? 你這個(gè)怕少報(bào)稅的 哦??