贈(zèng)送客戶就得交偶然所得,你這個(gè)行為就決定了要交的哈。改變做賬科目是掩耳盜鈴的做法

老師,去年的時(shí)候贈(zèng)送了客戶一些自產(chǎn)產(chǎn)品 借 營業(yè)外支出~贈(zèng)送 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 今年這個(gè)客戶突然有點(diǎn)給了錢,我就沖銷了之前的分錄,重新轉(zhuǎn)了銀行存款,但是這樣利潤表中營業(yè)外支出就出現(xiàn)了負(fù)數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就提報(bào)不了,這樣怎么辦?
銷售部買眼鏡贈(zèng)送客戶,我入了招待費(fèi),聽說這種贈(zèng)送的要交偶然所得?我們公司也不可能給他申報(bào)偶然所得? 那怎樣入帳就不用交偶然所得?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門招待客戶的,不對(duì)外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?按老師說的計(jì)入招待費(fèi)不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣,那老師,我計(jì)入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣?可以這樣做嗎?
我們公司年底時(shí)購買了11萬左右的煙酒用于年底給幾個(gè)客戶拜年了,請(qǐng)問這筆錢除了計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)之外還可以計(jì)入其他科目嗎?因?yàn)榻酉聛砦覀児局星锖蛧鴳c時(shí)也會(huì)購買差不多價(jià)格的東西贈(zèng)送客戶,加上每年差不多有5–10萬的餐費(fèi)招待客戶,我怕今年年底的時(shí)候業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目上數(shù)字過大,不能在所得稅前扣除,所以請(qǐng)教第一個(gè)問題,謝謝
老板需要每月從公司拿走三萬元。主要是用于業(yè)務(wù)招待費(fèi),然后不要拿票報(bào)銷。想法一,有些消費(fèi)可能涉及送禮不想從公司上面出賬,想法兒,業(yè)務(wù)招待費(fèi)在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候不可以全部扣除,是否有其他好的轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)招待費(fèi)的方法。三,贈(zèng)送客戶的禮品,比如說有價(jià)值的一萬元的購物卡,或者相機(jī)等禮品是否需要代交個(gè)稅。
老師,更正2024.3份申報(bào)表后,需要從4月份開始更新到今年的申報(bào)表嗎
老師,賣邊角料,如何填增值稅申報(bào)表呢
這個(gè)員工工資1萬(無責(zé)底薪5000+有責(zé)薪資)如果月底先發(fā)1萬,如果業(yè)績不達(dá)標(biāo)就退回私人戶5000,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅
攪拌站支付出去的混凝土投標(biāo)費(fèi)用和保證金費(fèi)用分別入什么科目
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息?,F(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬,收回來的貨款700萬,借了700萬借款,還了350萬,還有30萬利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎
請(qǐng)問老師,利潤表中的所得稅費(fèi)用,利潤總額超過300萬,都是按25%計(jì)算嗎
老師,我們是一般納稅人這個(gè)月只開了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了用途確認(rèn),要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開具了
老師,過路費(fèi)過橋費(fèi)沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎


入辦公費(fèi)就可以不要交了
偶然所得怎么申報(bào)?
在工資申報(bào)的那個(gè)系統(tǒng),分類申報(bào)
偶然所得怎么入帳,營業(yè)外支岀?
是的,申報(bào)的個(gè)稅計(jì)入營業(yè)外支出
偶然所得申報(bào)要填工號(hào),姓名,證件號(hào)碼,怎么填?對(duì)方也不愿提供呀?
在稅務(wù)大廳開通匯總申報(bào),不用填個(gè)人信息