只需要更正24年度的

老師一般納稅人 今年更正增值稅申報(bào)表2021年4月份, 我這邊要連著一起更正往后的增值稅申報(bào)表嗎,本年累積數(shù)據(jù)對(duì)不上,有關(guān)系嗎
老師一般納稅人 今年更正增值稅申報(bào)表2021年4月份, 我這邊要連著一起更正往后的增值稅申報(bào)表嗎,本年累積數(shù)據(jù)對(duì)不上,有關(guān)系嗎
今年4月份申報(bào)的個(gè)稅在5月份進(jìn)行更正報(bào)表,需要逐月更改后面屬期的申報(bào)表也就是我5月份做的申報(bào)表嗎
老師,我12月份發(fā)現(xiàn)2月份的稅務(wù)申報(bào)表錯(cuò)了,然后我更正申報(bào),發(fā)現(xiàn)后邊月份的報(bào)表合計(jì)數(shù)還是以前沒有更正的合計(jì)數(shù),難道還要把以后月份的都重新更正嗎
個(gè)稅2022年4和6月份7月份需要更正申報(bào),必須要把5月份的也更新了才能更新6月份和7月份的嗎
我們公司是每月借錢做生意,每月還本金+利息?,F(xiàn)在成本開支工資等等入賬的有105萬,收回來的貨款700萬,借了700萬借款,還了350萬,還有30萬利息沒還,我們凈虧損是怎么算?
老師好,分公司要注銷,未分配利潤是負(fù)數(shù),可以直接繳納嗎
請(qǐng)問老師,利潤表中的所得稅費(fèi)用,利潤總額超過300萬,都是按25%計(jì)算嗎
老師,我們是一般納稅人這個(gè)月只開了服務(wù)發(fā)票3379.25,我在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)里?
出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了用途確認(rèn),要怎么撤回,叫供應(yīng)商重新開具了
老師,過路費(fèi)過橋費(fèi)沒有發(fā)票,需要調(diào)增嗎
老師個(gè)人正常開勞務(wù)票,可以開個(gè)個(gè)體工商戶嗎,可以省增值稅和個(gè)稅
老師,咱們財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育怎么做呢,我這邊是24年取得初級(jí)證書,在河南考試的,后在浙江工作,怎么繼續(xù)教育呢,應(yīng)該還在哪個(gè)省份進(jìn)行呢
你好老師,我們企業(yè)是買煤賣煤的單位,是買方直接去賣方單位拉的,我們用不用做庫存商品?
科目余額表中利潤分配余額應(yīng)該和報(bào)表哪個(gè)數(shù)對(duì)應(yīng)?。?/p>

