不用計(jì)提,繳納時(shí)直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
老師我們10月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——增銷項(xiàng),我申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候這筆稅費(fèi)要繳納,這個(gè)是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅,11月份繳納,這個(gè)分錄要怎么寫
老師,我們11月份報(bào)10月份的稅,增值稅,附加稅,個(gè)稅,社保都有金額,我要計(jì)提的話,怎么計(jì)提???分錄怎么寫呀
老師你好,我們公司是房地產(chǎn)企業(yè),采用增值稅預(yù)繳的方式,就是11月只做計(jì)提預(yù)繳增值稅的賬,12月繳納11月計(jì)提的預(yù)繳增值稅并做賬,現(xiàn)在12月要進(jìn)行11月的重點(diǎn)稅源申報(bào),其中增值稅有一項(xiàng)要求填寫“本期就地繳納的稅款”,那這一項(xiàng)應(yīng)該怎么填呢?是填計(jì)提但未繳納的11月當(dāng)月的預(yù)繳增值稅款,還是填11月實(shí)際繳納的10月計(jì)提的預(yù)繳稅款呢?
老師,我們7月10號(hào)發(fā)6月份工資,分錄應(yīng)該怎么寫呢,需要先計(jì)提工資嗎,計(jì)提是6月份計(jì)提,還是7月先計(jì)提再發(fā)放, 里面包含社保公積金的分錄怎么寫呢,按照大中型企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么編制呢
老師您好: 1-小規(guī)模納稅人需要計(jì)提增值稅嗎?比如10月份繳納上季度增值稅的時(shí)候,需要計(jì)提嗎?計(jì)提動(dòng)作什么時(shí)候做? 2-10月份繳納上季度增值稅和附加稅的時(shí)候 怎么做計(jì)提?分錄怎么做?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅,不用計(jì)提嗎?那預(yù)繳土地增值稅要不要計(jì)提?
也不用計(jì)提的。分錄和上面一樣。