6月計提,7月在做發(fā)放 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 ?
每個月10號發(fā)上個月的工資4000元,公司是今年6月份成立,發(fā)工資的時候社保費數據沒有出來,6月份計提工資的時候沒有計提社保費,發(fā)放工資的時候按照4000元來發(fā),7月份社保費數據出來了,扣除的是6月,7月社保費,(兩個月社保費1280元)包含的分錄怎么寫?
老師,我單位有一員工6月30號離職,我現在做賬7月10號發(fā)工資,發(fā)的是6月份的工資嗎?怎么做分錄? 我7月10號交社保交的是7月份的社保,其它應收款-養(yǎng)老 沒有離職員工的,這樣的話交社保分錄的其他應收款金額和發(fā)工資中其它應收款金額不對等,不知道怎么做了 我7月30號計提的工資是計提的7月份工資金額對嗎?
老師我們有兩個員工休長假了不發(fā)給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個做憑證我該怎么做呢?要和正常發(fā)工資上社保的員工一起計提社保嗎?我不知道該怎么辦了,分錄怎么寫。 一月份的應發(fā)工資是109906.72.2月7號是發(fā)工資102569.71.個人社保銀行扣款合計金額是7997.8.單位合計扣款是22737.72. 個稅2月繳納247.26.其中包含沒有工資的兩名員工的社保個人和單位部分。老師一月份我還怎么做計提分錄呢?老師麻煩指導的時候把數據給我?guī)喜蝗晃铱床幻靼字x謝
老師你好,我們中秋節(jié)福利是跟著八月份工資表做在一起的,也是一起發(fā)放的,我計提8月份的工資需要把中秋節(jié)福利費一起計提上嗎?怎么寫分錄呢
老師,我們7月10號發(fā)6月份工資,分錄應該怎么寫呢,需要先計提工資嗎,計提是6月份計提,還是7月先計提再發(fā)放, 里面包含社保公積金的分錄怎么寫呢,按照大中型企業(yè)會計準則怎么編制呢
更換固定資產的零件需要打固定資產入庫么
你好老師,去年稅務叫修改2023年報補繳稅,我減少主營業(yè)務成本200萬左右,我的財務系統(tǒng)要做200萬調整分錄嗎?
藍色通行費紙質專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務收入差10元,成本差1萬元,管理費用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內不上牌運輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據,謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數一樣嗎
股權轉讓有實收資本跟利潤,這樣轉讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗證碼,請問輸入驗證碼后還要不要掃臉
謝謝老師
老師,現在是不是社保和公積金是分開的吧,
是的,都是分開計提的