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老師 有個員工離職了,還掛著他的其他應(yīng)收款1000元,但是從工資里面扣了他的錢,那么這個賬我應(yīng)該怎么入呢

2023-11-13 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-13 11:12

借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶1766 追問 2023-11-13 11:16

但是前期的賬我已經(jīng)按正常的工資發(fā)放流程入賬了,現(xiàn)在要怎么弄

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:16

你不是扣了嗎?怎么體現(xiàn)扣的?

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快賬用戶1766 追問 2023-11-13 11:19

是啊,本來應(yīng)該發(fā)他4000的工資,但是只發(fā)了3000嘛,所以我當(dāng)時計提工資時就是按實發(fā)工資計提的

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:24

那么現(xiàn)在補計提1000就是了

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快賬用戶1766 追問 2023-11-13 11:25

前后的分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-11-13 11:29

借:成本費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款

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借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款
2023-11-13
你好這個做營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
2021-05-13
同學(xué)你好,就是還有1000多付多了是吧
2024-01-17
借其他應(yīng)收款,貸,應(yīng)付職工薪酬, 借,應(yīng)付職工薪酬, 借管理費用工資負數(shù)
2025-01-21
你等實際繳納社保的時候,就會吧這個科目結(jié)平的
2020-12-01
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