這個之前多計提嗎,借生產成本 -300 貸應付職工薪酬-300
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
然后在 借應付職工薪酬 貸其他應付款
不需要做,你這個扣啥,這個按扣之后去計提,那這個不做這個?借應付職工薪酬 貸其他應付款 實際發(fā)做借應付職工薪酬 貸銀行
老師,我沒明白,我是上個月工資多提了300 其他應付款 也多計提了300
咋會有其他應付款,你這個之前計提做啥?
應付職工薪酬啊 然后有一部分沒付給他,就掛著其他應付款
其實是他9月份的社保沒扣 他8月工資里沒扣 但是他社保在別的公司交
他8月就離職了
沒有付就不做就可以,發(fā)再做就可以,不需要掛其他應付款
你掛就沖掉,借應付職工薪酬?-300? 貸其他應付款?-300?
好的老師 早知不去掛了 等于生產成本要沖一筆 掛的其他應付款也要沖一筆?
是的,是的,是的,是的
老師,并且是在當期產成品結轉成本時沖掉?
是的,是的,是的,是的