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老師,生產部有個員工離職了,有一部分工資沒發(fā),還掛著賬,這個月我發(fā)現還有三百多沒扣他的,本月我應該怎么做賬

2020-10-21 19:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-21 19:14

這個之前多計提嗎,借生產成本 -300 貸應付職工薪酬-300

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快賬用戶6571 追問 2020-10-21 19:15

然后在 借應付職工薪酬 貸其他應付款

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:25

不需要做,你這個扣啥,這個按扣之后去計提,那這個不做這個?借應付職工薪酬 貸其他應付款 實際發(fā)做借應付職工薪酬 貸銀行

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快賬用戶6571 追問 2020-10-21 19:27

老師,我沒明白,我是上個月工資多提了300 其他應付款 也多計提了300

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:30

咋會有其他應付款,你這個之前計提做啥?

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快賬用戶6571 追問 2020-10-21 19:34

應付職工薪酬啊 然后有一部分沒付給他,就掛著其他應付款

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快賬用戶6571 追問 2020-10-21 19:35

其實是他9月份的社保沒扣 他8月工資里沒扣 但是他社保在別的公司交

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快賬用戶6571 追問 2020-10-21 19:35

他8月就離職了

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:39

沒有付就不做就可以,發(fā)再做就可以,不需要掛其他應付款

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:39

你掛就沖掉,借應付職工薪酬?-300? 貸其他應付款?-300?

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快賬用戶6571 追問 2020-10-21 19:41

好的老師 早知不去掛了 等于生產成本要沖一筆 掛的其他應付款也要沖一筆?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:48

是的,是的,是的,是的

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快賬用戶6571 追問 2020-10-21 19:50

老師,并且是在當期產成品結轉成本時沖掉?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 19:56

是的,是的,是的,是的

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