先老板采購的原材料沒有發(fā)票可以入賬,只是原材料賣出去的,對應(yīng)的成本不能稅前扣除,如果扣除了要在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候進(jìn)行做納稅調(diào)整
老師,我們是代賬公司的,交接過來一家個體戶,但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個季度需要給客戶報經(jīng)營所得個稅,那個數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問下這個個體戶經(jīng)營所得個稅季報不是預(yù)繳嗎,這個是不是沒有什么影響,等到匯算清繳時候就得嚴(yán)格按照開的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進(jìn)貨沒有成本票,怎么辦
1.每天收入總數(shù),我要做一個借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(是3%的稅率對吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現(xiàn)金(這個分錄對嗎)還是借庫存現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入?因為這個現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費(fèi)用票據(jù),我就會相應(yīng)做好分錄,借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛?然后你說我們進(jìn)貨的時候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票,(普票)但是個體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過30萬的發(fā)票,就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應(yīng)商要發(fā)票的時候每月總計小于10萬就可以?個體戶交的是個人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對嗎? 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢,如何計算的呢?
老師,請問一下一般納稅人個體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報的,財務(wù)報表沒有申報過,2020年有業(yè)務(wù),但是以前會計從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財務(wù)報表跟申報一樣,我做了一到6月的開票,跟進(jìn)項與財務(wù)報表一致,購入借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個分錄吖。
餐飲公司,老板自己采購原材料都沒有發(fā)票也沒有報賬,那能做成借庫存商品貸其他應(yīng)付款嗎?匯算清繳再調(diào)整,可以這樣嗎? 第二個問題是個體戶經(jīng)營所得是每個月都要申報嗎?個體戶的增值稅是季度三萬還是30萬?
個體戶查賬征收,收入和開票集中在第三季度,開支分?jǐn)傇谒膫€季度,第二第四季度沒有收入,如果把第四季度開支報上去就有退稅額,突然刷到網(wǎng)上退稅會被查賬,是不是退稅就會被s局查賬?收入以后每年都是一樣的集中在一個季度開百來萬,那很有可能開在前三個季度的某一個季度,后面的季度一旦沒收入又報開支就會退稅。我能想到的就是以后把個體戶老板的工資報上去,年后做納稅調(diào)增,請問這樣是否有必要是否可行。今年前三個季度的收入支出都已經(jīng)報上去,是必然會退稅的,第四季度還沒有報,想問的是真的個體戶個稅預(yù)繳或者匯算清繳退稅會被查賬嗎?
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒開票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會計科目請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請問一下,出口退稅是在哪個月申報退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報嗎?
報銷時 金額 小數(shù)點可以四舍五入嗎?
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計稅,適用一個季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時候資產(chǎn)總額自動出來、從業(yè)人數(shù)也是自動出來,是不是不要管他,這個是怎么計算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因為公司地址注銷了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
你看一下你們稅種核定信息表中經(jīng)營所得是按季申報還是按月申報?如果是按月申報,每個月都要申報
個體工商戶增值稅每個月不超過十萬,季度不超過30萬,免征增值稅
還有一個問題介紹人介紹了八個臨時工,總共3000元錢,轉(zhuǎn)給介紹人,沒有發(fā)票,是報勞務(wù)所得嗎?
是的,即使沒有發(fā)票,也要正常申報勞務(wù)報酬所得