你好,是按2022年的政策? 單位的應納稅所得額是多少呢??
老師,我想問一下,那個企業(yè)所得稅匯算清繳的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行怎么填
老師,一般納稅人小型微利企業(yè)匯算清繳時,需填A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表嗎
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應納稅所得額是290萬
老師請問企業(yè)所得稅匯算清繳 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行小微減免那一行怎么填寫
老師您好,請問所得稅匯算清繳的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表中,第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中的數(shù)值,是不是當公司本年虧損時,這里面填0?
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務宣傳費)會不會在題目中給出?
是的2022年政策,我后臺有疑點現(xiàn)在重新報,第一行怎么報呢老師?
你好,這個疑問,麻煩告知一下
老師是14萬
你好,是按2022年的政策,14萬 的應納稅所得額 小微減免所得稅=14萬*(25%—2.5%)
老師2022年不是100以內(nèi)2.5%嗎
你好,是100萬以內(nèi)2.5% 本來沒有減免之前是14萬*25%,減免之后實際繳納14萬*2.5%,差額就是減免的稅額=14萬*(25%—2.5%)
好的,感謝老師的耐心解答
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。