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老師:本月減免增值稅,做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 110元 營業(yè)外收入 110元 月末結(jié)轉(zhuǎn)時:做借;本年利潤 -110元 貸: 營業(yè)外收入 -110元 可是報表的本年利潤比利潤表的數(shù)字少220元,是分錄不對嗎?

2023-11-10 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-10 16:04

結(jié)轉(zhuǎn)時借營業(yè)外收入110 貸本年利潤110

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快賬用戶3167 追問 2023-11-10 16:06

老師:結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄 借:本年利潤 -110元 貸:營業(yè)外收入 -110元 是財務(wù)軟件怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,是不是要手動改下?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 16:07

對,你把這個分錄刪了,手動錄入就好了

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快賬用戶3167 追問 2023-11-10 16:15

老師:手動錄了,還是不平,利潤數(shù)字差還是差220元,是科目用的不對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 16:17

科目沒有問題,你把本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢

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快賬用戶3167 追問 2023-11-10 16:32

老師:還是不平,

老師:還是不平,
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齊紅老師 解答 2023-11-10 16:33

那就奇怪了,怎么會不平

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結(jié)轉(zhuǎn)時借營業(yè)外收入110 貸本年利潤110
2023-11-10
你好? ? 未開票收入 怎么做營業(yè)外收入 。這個不對的哦。 你是一般納稅人是嗎??
2021-01-09
同學(xué)你好,您的分錄是沒有錯的;
2020-09-15
同學(xué)你好 營業(yè)外收入不交增值稅 只交所得稅
2020-09-15
1 ,是的,2 ,對,3 對,4 ,借銷項稅額130 轉(zhuǎn)出未交增值稅,348.59貸進項稅額 478.59 ,這個待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人使用的,或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模這個多進項稅額沒有抵扣這個掛這個下面,
2020-09-15
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