結(jié)轉(zhuǎn)時借營業(yè)外收入110 貸本年利潤110
老師您好,一般納稅人營業(yè)外收入的會計分錄怎樣做呢?借:現(xiàn)金1130元 貸:營業(yè)外收入1000元 貨:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項稅,結(jié)轉(zhuǎn)時分錄,借:營業(yè)外收入1000元 貸:本年利潤1000元,老師我有沒有做錯?
老師你好,我想問下我這分錄有沒有錯:分錄①:借現(xiàn)金1130元 貸:營業(yè)外收入1000元 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項稅130元 結(jié)轉(zhuǎn):借:營業(yè)外收入1000元 貸:本年利潤1000元 分錄②借:原材料~××3539.82元 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進項稅460.18元 貸:銀行存款4000元 分錄③ 借:原材料~××141.29元 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進項稅15.41元 貸:現(xiàn)金160元 分錄④結(jié)轉(zhuǎn)未交增值 借 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項稅130元 借:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項稅348.59元 貨貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進項稅478.59元 老師幫我看看那里不對,幫我更正下,怕搞錯,謝謝
老師好,小規(guī)模減免稅額分錄借:應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅,貸:營業(yè)外收入-減免稅額補貼收入。月未結(jié)轉(zhuǎn)到收入:借:營業(yè)外收入-減免稅額補貼收入,貸:本年利潤?,F(xiàn)在我年終結(jié)賬了資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表就相差這筆金額不對,利潤表里面少了減免稅這筆稅額,如果利潤表加上這筆稅額就與等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的利潤相等,請問老師如何處理
老師:本月減免增值稅,做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 110元 營業(yè)外收入 110元 月末結(jié)轉(zhuǎn)時:做借;本年利潤 -110元 貸: 營業(yè)外收入 -110元 可是報表的本年利潤比利潤表的數(shù)字少220元,是分錄不對嗎?
M公司平時的利潤合成采用表結(jié)法。2021年12月末結(jié)轉(zhuǎn)收支前全年損益類戶的金額如下:主營業(yè)務(wù)收入9500000元(貸方)銷售費用500000元(借方)其他業(yè)務(wù)收入200000元(貸方)管理費用300000元(借方)投資收益500000元(貸方)財務(wù)費用100000元(借方)公允價值變動損益80000元(貸方)資產(chǎn)減值損失40000元(借方)營業(yè)外收入5000元(貸方)稅金及附加36000元(借方)主營業(yè)務(wù)成本6300000元(借方)營業(yè)外支出2000元(借方)其他業(yè)務(wù)成本120000元(借方)所得稅費用720000元(借方)要求:計算M公司2021年度的下列指標(biāo)(列示計算過程)。(1)營業(yè)收入(2)營業(yè)成本(3)營業(yè)利潤(4)利潤總額(5)凈利潤
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財務(wù)人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
老師:結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄 借:本年利潤 -110元 貸:營業(yè)外收入 -110元 是財務(wù)軟件怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,是不是要手動改下?
對,你把這個分錄刪了,手動錄入就好了
老師:手動錄了,還是不平,利潤數(shù)字差還是差220元,是科目用的不對嗎?
科目沒有問題,你把本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢
老師:還是不平,
那就奇怪了,怎么會不平