答你好,與不動(dòng)產(chǎn)價(jià)款一起計(jì)入不動(dòng)產(chǎn)的成本
老師,公司7月收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)116,這筆收入忘記申報(bào)增值稅了,月初我已經(jīng)申報(bào)增值稅了,也打12366問(wèn)了,說(shuō)可以在9月做申報(bào),因?yàn)檫@筆稅款要9月申報(bào)繳納,我7月做在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),8月也不繳納這筆稅款,但不交這筆稅款,這樣這個(gè)科目產(chǎn)生貸方余額了,怎么做賬務(wù)處理好呢?
請(qǐng)問(wèn)老師團(tuán)體協(xié)會(huì)非盈利企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表包括業(yè)務(wù)活動(dòng)表和資產(chǎn)負(fù)債表,夏令品做什么賬務(wù)科目?給員工支付個(gè)稅,不從員工工資里收取這個(gè)做其他費(fèi)用可以嗎?
河北省非稅收入一般繳款書(電子)項(xiàng)目不動(dòng)產(chǎn)登記收費(fèi)可以報(bào)賬嗎,報(bào)賬走什么費(fèi)用和科目?
生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,享受出口免抵退政策,采用EXW工廠提貨出口,公司名義報(bào)關(guān),關(guān)單上fob價(jià)=exw+雜費(fèi),公司只會(huì)收到exw的錢,增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表收入按照f(shuō)ob價(jià)確認(rèn),雜費(fèi)客戶直接給貨代我收不到錢,雜費(fèi)計(jì)入收入,他對(duì)應(yīng)科目是什么,怎么記賬?
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于公司幫員工購(gòu)買粽子,我們已經(jīng)收了員工購(gòu)買粽子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開(kāi)發(fā)票報(bào)銷時(shí),能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個(gè)科目了,還是說(shuō)一定要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目,因?yàn)樵臼窍爰热毁M(fèi)用去報(bào)銷,然后收錢時(shí)就先計(jì)入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷也不知道行不行,如果可以計(jì)入費(fèi)用報(bào)銷的話也不知道用什么科目
請(qǐng)問(wèn)一下多做的預(yù)收賬款怎么沖減
收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,如果全額發(fā)給了個(gè)人,都需要交什么稅。
單位上個(gè)季度填了未開(kāi)票收入,這個(gè)季度申報(bào)時(shí)0申報(bào)會(huì)被稅務(wù)查嗎
小規(guī)模企業(yè)。開(kāi)票不含稅金額298126.04稅額2981.26。含稅金額是301107.3。這個(gè)超過(guò)免稅金額了嗎。需要繳納增值稅嗎
老師,現(xiàn)在沒(méi)有上市公司可以公司名稱上加股份兩個(gè)字嗎?
老師,對(duì)方借我司的往來(lái)款,一直沒(méi)有還,現(xiàn)在對(duì)方公司又注銷了,這個(gè)要怎么來(lái)處理?
是貨物公司 請(qǐng)問(wèn)我進(jìn)了一張電器安裝費(fèi)的發(fā)票 但是我銷售貨物有對(duì)應(yīng)成本,但是加上這筆電器安裝費(fèi)的發(fā)票做成本 導(dǎo)致成本大于收入了? 請(qǐng)問(wèn)要這么辦?
想問(wèn)一下貨物里面包含免費(fèi)服務(wù)一年,那這個(gè)免費(fèi)服務(wù)怎么確定收入?那這個(gè)免費(fèi)的技術(shù)服務(wù)不用開(kāi)增值稅票是嗎
老板個(gè)人買的手機(jī)開(kāi)了公司的發(fā)票應(yīng)該如何入賬?
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