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假如小規(guī)模納稅人:試用稅率3%,季度申報增值稅,現(xiàn)在第三季度總銷售額35萬元,其中普票開的1%稅率20萬,專票3%稅率15萬,請問老師這個案例報稅要填減免表嗎?一共要交多少增值稅?

2023-11-10 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-10 14:06

是的,需要填減免稅表普票的不含稅金額*2%。

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是的,需要填減免稅表普票的不含稅金額*2%。
2023-11-10
合計不含稅銷售額超過30萬,是不是開1%和3%是不是也可以按免稅申報,需要問下你稅局口徑,這個之前有學(xué)員反饋說不小心開錯稅率也可以按免稅申報,要是不能,那這個0%填寫其他免稅額70萬和減免表下面免稅項目自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品第一列70萬 ,上面這個減免表減免欄2.3.4列=100萬*2%=主表就減征額 ,這個100萬%2B1萬填寫3行=1行
2020-10-12
你好 你好 全額交增值稅的呢? ?普票是 1稅率的是嗎? ?是的話是20*3%%2B15*1%
2023-03-18
你好 在1,3欄填寫1000-289 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目
2021-03-23
第一行、第二行填寫專票的不含稅銷售額, 第十行填寫1%普通發(fā)票, 第12行填寫免稅的普通發(fā)票。
2024-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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