你好,需要的,先把上月的收入沖了,再按照正確的去確認(rèn)收入
老師您好,我們9月份開(kāi)的一個(gè)發(fā)票對(duì)方客戶說(shuō)需要讓我們作廢重開(kāi),目前10月份還沒(méi)有報(bào)第三季度的稅,現(xiàn)在作廢重開(kāi)發(fā)票影響第三季度報(bào)稅嗎,需要調(diào)整9月份的賬紅沖嗎,還是在10月份做賬紅充就行,不影響第三季度報(bào)稅
我們單位10月份新來(lái)的開(kāi)票員開(kāi)錯(cuò)了一張紅字發(fā)票信息表,但是是月底開(kāi)錯(cuò)的,11月才發(fā)現(xiàn),因?yàn)榭缭拢荒軐⑦M(jìn)項(xiàng)稅額在報(bào)10月份增值稅的稅額轉(zhuǎn)出, 11月份我們將紅字發(fā)票正確的開(kāi)給了客戶, 但是錯(cuò)誤的在稅控盤撤銷不了,在12月份的月初錯(cuò)誤的紅字信息表才撤銷,我們?cè)撛趺磮?bào)11月份的增值稅呢?
老師9月份有一張發(fā)票對(duì)方要開(kāi)紅字發(fā)票給我們 我們是購(gòu)買方,但是這張沖紅發(fā)票是在11月1號(hào)開(kāi)出的,怎么我在報(bào)10份的增值稅時(shí),就跳出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)了呢?,不應(yīng)該在下個(gè)月報(bào)11月份增值稅時(shí)再跳出來(lái)嗎?
老師,我在6月份開(kāi)了一份銷售發(fā)票給客戶,客戶在8月份說(shuō)不需要這份發(fā)票要退回來(lái)給我了,我7月已申報(bào)了6月的增值稅,那8月開(kāi)了紅字發(fā)票后,我8月的增值稅會(huì)少交嗎?
老師,客戶9月份銷售開(kāi)具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說(shuō)9月開(kāi)的專票客戶不能抵扣讓開(kāi)具普票,這邊就專票紅沖給他重開(kāi)了電子普票。結(jié)果今天客戶說(shuō)他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,說(shuō)是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開(kāi)一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說(shuō)通嗎?因?yàn)?月份開(kāi)具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開(kāi)一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,解析下 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬(wàn)元,調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?解析下,重復(fù)接的問(wèn)題不要接
老師,早上好呀[咖啡] 匯算清繳期間內(nèi),因?yàn)橛屑t沖上一年的成本發(fā)票10萬(wàn)元,調(diào)整了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),那么我應(yīng)該怎么修改上一年的報(bào)表呢?
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我忘記報(bào)上個(gè)季度的印花稅了,小規(guī)模的,可以補(bǔ)報(bào)么?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)這種票務(wù)代理公司,必須得差額征稅嗎?還是可以自主選擇征稅方式
庫(kù)存商品計(jì)提減值準(zhǔn)備做匯算清繳不調(diào)增,稅務(wù)局備查需要準(zhǔn)備什么清單。。
你好老師,小規(guī)模收到一般納稅人開(kāi)具的專票,這個(gè)可以正常當(dāng)做普票入賬嗎?要不要讓對(duì)方重新開(kāi)具普票
公司股東和外部股東開(kāi)完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎?比方說(shuō)深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開(kāi)9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
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11月份的稅務(wù)平臺(tái)怎么調(diào)整呢
沖減上月的申報(bào)再,再按這個(gè)月正確的申報(bào)
只是改了下客戶名稱,金額還是原來(lái)的數(shù)
那不需要變化的這樣
因?yàn)槭切聲?huì)計(jì),現(xiàn)在不知道11月份的分錄怎么調(diào)整,11月的稅務(wù)平臺(tái)怎么調(diào)整她紅沖部分
不用管了,金額沒(méi)變只是往來(lái)名稱變化