不可以的,他的折舊在一月份2024年開始折舊。
12月份固定資產(chǎn)成本20萬,當月不可以做費用抵扣,當年可以一次性從應納稅額里面抵扣,意思是23年做22匯算清繳能扣除20萬,對嗎?在年度匯算清繳所得稅里面抵扣
老師好,請問23年計提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎金,那么這個費用就屬于24年了
老師,我公司23年12月份買的經(jīng)營用汽車,12月份當月就投入使用,到24年做23年企業(yè)所得稅匯算的時候,可以在23年度的匯算一次性稅前扣除嗎?
23年12月份購入的汽車, 可以選擇在23年匯算清繳時所得稅稅前一次性扣除嗎?
老師,如果公司給員工的年終獎在23年12月份計提,24年1月發(fā)放,也就是在企業(yè)所得稅匯算清繳前發(fā)放了,所得稅匯算清繳是否還要做納稅調(diào)整
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
那要是換成11月份買的,上述情況就可以吧
對的,是的,可以這么做。
好的,謝謝老師,
不用客氣,工作愉快