借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸營業(yè)外收入。
老師,請問去年稅控服務(wù)費(fèi)440,之前會計做了稅費(fèi)抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當(dāng)月并沒有在申報時填報(實(shí)際就是做了賬,并沒有扣掉440)。這個月開了票,我想把440給抵扣了,會計分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
老師,去年我公司錄用失業(yè)人員,增值稅按減免申報了,附加稅沒有按減免后的數(shù)據(jù)申報,現(xiàn)稅局要我們申請附加稅退稅,怎么操作呢?比如之前增值稅1000元,按錄用失業(yè)人員減免500按500來申報增值稅,但是附加稅還是按照1000來報,這個不需要更正申報退稅嗎
你好!老師,我公司2023年4月收到一筆增值稅退稅25萬,所屬期是2019.1月-2022-12月,是我司申報了“重點(diǎn)人群貧困人員減免增值稅”,想問一下,收到退稅的賬務(wù)處理?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-增值稅退稅 這樣可以嗎?這樣一來,我公司本年度所得稅又增加了嗎?
老師好,我方公司弄了退役軍人的增值稅稅收減免政策,所以把以前年度的增值稅申請退稅了,那如果收到了退庫的增值稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢,本年度交的增值稅和上一年度的增值稅的退稅分錄是否一樣呢?還有如果當(dāng)期減免的增值稅及附加稅怎么做分錄呢
請問老師,由于本單位有錄用失業(yè)半年以上的人員,給予了以前年度的增值稅減免,現(xiàn)在收到退的增值稅,如何記賬?
老師 6月份就已經(jīng)辦過營業(yè)執(zhí)照了,是個體工商戶從6月開始就沒有做過帳,沒有報過稅務(wù). 不知道如何操作下手. 怎么做申報? 求老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,工資表上工資總額是20000,只發(fā)放了10000,計提工資分錄怎么做呀
老師,業(yè)務(wù)員的提成,50000塊錢報個稅報哪個模塊比較合適?
股東投入投資款做實(shí)收資本在錄科目的時候需要做輔助核算嗎?
老師,增值稅為什么要用待認(rèn)證進(jìn)項稅額過渡啊,是為了匹配我們的銷項嗎?? 根據(jù)銷項勾選多少,然后稅負(fù)率就比較合理,是這樣不
公司法人有一家公司和一家個體戶,請問可以用公司給個體開票嗎
做賬時拿到銀行回單,看到出納打錢給法人,一部分備注工資,一部分備注勞務(wù)費(fèi),問出納這個勞務(wù)費(fèi)是什么,回復(fù)說是工資,那我做賬時都去核銷應(yīng)付職工薪酬-工資,這樣可以嗎?
老師:下午好! 請教一下我賬上未交增值稅期末余額在借方,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上顯示成了其他流動資產(chǎn),對嗎?
麻煩老師看一下他最后一問的答案,利息調(diào)整不需要管2023年的么?
一般納稅人的進(jìn)項發(fā)票,認(rèn)證期不是5年嗎?已入賬未抵扣的發(fā)票怎么做?
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。