同學(xué)你好 計(jì)入研發(fā)支出就可以了
老師好,我公司去年收到??顚S玫恼a(bǔ)助,其中一部分用于研發(fā)人員勞務(wù)報(bào)酬,所以每個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候我都用補(bǔ)助做了沖減管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用的沖抵分錄,但是這樣下來(lái)全年的余額表里管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用的發(fā)生額就比實(shí)際少了我沖抵掉的部分,匯算清繳加計(jì)扣除的時(shí)候我應(yīng)該按那個(gè)余額報(bào)呀
老師好,我公司去年收到專款專用的政府補(bǔ)助,其中一部分用于研發(fā)人員勞務(wù)報(bào)酬,所以每個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候我都用補(bǔ)助做了沖減管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用的沖抵分錄,但是這樣下來(lái)全年的余額表里管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用的發(fā)生額就比實(shí)際少了我沖抵掉的部分,匯算清繳加計(jì)扣除的時(shí)候我應(yīng)該按那個(gè)余額報(bào)呀
老師好,我公司收到了政府??顚S玫难a(bǔ)助,其中有一部分可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,收到補(bǔ)助和用于發(fā)放研發(fā)人員工資的賬務(wù)怎么處理呢
老師好,我公司收到了政府??顚S玫难a(bǔ)助,其中有一部分可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,收到補(bǔ)助和用于發(fā)放研發(fā)人員工資的賬務(wù)怎么處理呢
老師好,我們公司全年收到一筆專款專用的政府補(bǔ)助,一共150萬(wàn),要求其中25萬(wàn)可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,另外125萬(wàn)用于采購(gòu)固定資產(chǎn)等設(shè)備。25萬(wàn)我去年已根據(jù)研發(fā)人員工資沖抵掉,還有125萬(wàn),因?yàn)槭轻槍?duì)三年期項(xiàng)目的補(bǔ)助,我掛到遞延收益里了,但是直到現(xiàn)在公司并未收到購(gòu)買設(shè)備的發(fā)票,因?yàn)橹桓读?00萬(wàn)定金,合同總額5000多萬(wàn),我掛的預(yù)付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個(gè)預(yù)付賬款嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
我收到的補(bǔ)助咋做研發(fā)支出呢
借銀行 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 借研發(fā)支出 貸銀行存款 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)外收入
我每月計(jì)提研發(fā)人員工資做借管理費(fèi)—研發(fā)支出,貸應(yīng)付職工薪酬。然后我是不是應(yīng)該用專項(xiàng)應(yīng)付款去沖減這個(gè)費(fèi)用還是直接做營(yíng)業(yè)外收入
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入哦
那我可以直接在收到錢的時(shí)候就全額做借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎
同學(xué)你好 這個(gè)也可以的哦
但是我有個(gè)問(wèn)題,假如我這么操作了,這種補(bǔ)助是免所得稅的吧,然后我每月計(jì)提完研發(fā)人員工資以后不做任何沖減,將來(lái)匯算的時(shí)候直接按照研發(fā)支出全額享受加計(jì)扣除,這樣做可行嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的