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老師好,我公司收到了政府??顚S玫难a助,其中有一部分可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,收到補助和用于發(fā)放研發(fā)人員工資的賬務(wù)怎么處理呢

2023-05-08 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 09:14

你好;? ?借銀行存款 貸專項應(yīng)付款? ?; 按照? 借研發(fā)支出等 貸銀行存款 ;??

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快賬用戶9219 追問 2023-05-08 09:24

我當(dāng)時是這樣做的,收到借銀行存款,貸遞延收益,因為是為期3年的一個項目。然后計提研發(fā)人員工資做的,借管理費用—研發(fā)費用,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。然后用補助沖減費用,借遞延收益,貸管理費用研發(fā)費用

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:25

你好;? ? 可以這樣來做 ;? 只是? 建議還是專項補助走專項應(yīng)付款科目哈? ?

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快賬用戶9219 追問 2023-05-08 09:36

現(xiàn)在有個問題,政府有個針對研發(fā)支出的專項補助,因為我當(dāng)時用遞延收益把管理費用研發(fā)費用沖抵了,導(dǎo)致年底余額表里管理費用研發(fā)費用這個科目的發(fā)生額里面比實際發(fā)生的少了我沖抵的那部分,這樣我能申請的補助就要少一些,年審報告已經(jīng)出了,不好改,有沒有辦法補救呢

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:39

你好;? ? ?你可以考慮 遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)? 做其他收益或者營業(yè)外收入與; 避免 影響研發(fā)費用的 借方金額? ?

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快賬用戶9219 追問 2023-05-08 09:43

但是現(xiàn)在我已經(jīng)這么做了,再給稅局的年報里面研發(fā)費用那一欄我能不能把沖抵的部分加進去再報呢

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:46

你好1;? ? ? 可以? 按實際正確的包進去哈 ;? ?

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快賬用戶9219 追問 2023-05-08 09:47

這樣稅務(wù)局不會來找我麻煩吧

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:48

是的; 你按實際的數(shù)據(jù)去報;? ? 風(fēng)險不大的?

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同學(xué)您好,正在幫您解答
2023-05-08
你好;? ?借銀行存款 貸專項應(yīng)付款? ?; 按照? 借研發(fā)支出等 貸銀行存款 ;??
2023-05-08
你好,這個你收到的時候可以借銀行存款,貸營業(yè)外收入?;蛘邔m棏?yīng)付款。 發(fā)工資的時候都是借應(yīng)付職工薪酬貸,銀行存款。
2023-05-08
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款
2023-11-09
同學(xué)你好 計入研發(fā)支出就可以了
2023-11-09
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