你好;? ?借銀行存款 貸專項應(yīng)付款? ?; 按照? 借研發(fā)支出等 貸銀行存款 ;??
老師好,我公司去年收到專款專用的政府補助,其中一部分用于研發(fā)人員勞務(wù)報酬,所以每個月發(fā)放工資的時候我都用補助做了沖減管理費用—研發(fā)費用的沖抵分錄,但是這樣下來全年的余額表里管理費用—研發(fā)費用的發(fā)生額就比實際少了我沖抵掉的部分,匯算清繳加計扣除的時候我應(yīng)該按那個余額報呀
老師好,我公司去年收到??顚S玫恼a助,其中一部分用于研發(fā)人員勞務(wù)報酬,所以每個月發(fā)放工資的時候我都用補助做了沖減管理費用—研發(fā)費用的沖抵分錄,但是這樣下來全年的余額表里管理費用—研發(fā)費用的發(fā)生額就比實際少了我沖抵掉的部分,匯算清繳加計扣除的時候我應(yīng)該按那個余額報呀
老師好,我公司收到了政府??顚S玫难a助,其中有一部分可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,收到補助和用于發(fā)放研發(fā)人員工資的賬務(wù)怎么處理呢
老師好,我公司收到了政府??顚S玫难a助,其中有一部分可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,收到補助和用于發(fā)放研發(fā)人員工資的賬務(wù)怎么處理呢
老師好,我們公司全年收到一筆專款專用的政府補助,一共150萬,要求其中25萬可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,另外125萬用于采購固定資產(chǎn)等設(shè)備。25萬我去年已根據(jù)研發(fā)人員工資沖抵掉,還有125萬,因為是針對三年期項目的補助,我掛到遞延收益里了,但是直到現(xiàn)在公司并未收到購買設(shè)備的發(fā)票,因為只付了200萬定金,合同總額5000多萬,我掛的預(yù)付賬款,那我能用遞延收益去沖抵這個預(yù)付賬款嗎
親愛的老師,這個題的第二和第三題我不會,第一次做,沒思路。
公賬轉(zhuǎn)一筆理財100萬出去,如何做會計分錄,后面每個月有收到理財2000進賬又是如何做會計分錄
老師這個題中我畫的這句話,意思不是按照市價來發(fā)放股利嗎?
我花了2000多塊錢買的實操課程,為什么快賬還要交費呢有的功能還不能用?
老師,資本化的費用,不會作為當(dāng)期支出,會慢慢攤銷到以后的時期,但是如果借款是資本化的,那借款的本金最后會慢慢還清,利息是不是按月結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)或者其他設(shè)備等等成本里面?那這項固定資產(chǎn)的折舊是按照一開始的原值,還是要加進以后年度的借款利息之后的價值折舊?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適
老師,繳納個稅是按哪個工資金額計算的個稅金額,我稅前工資7000,扣除個人承擔(dān)社保部分加上補貼最后實際發(fā)放6500,個稅填報了3歲以下幼兒那個專項附加扣除,這樣還用交個稅嗎?還需要在填個專項附加扣除嗎
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?
老師,工資要每個月計提,但是沒有發(fā)放,所以計提每個月還是要照做,但是只有等發(fā)工資了才報個稅嗎?還是計提了也要報個稅?
你好老師,我想問一下一般納稅人經(jīng)營范圍沒有電費,可以開具電費發(fā)票嗎?別人家用我們家的電
我當(dāng)時是這樣做的,收到借銀行存款,貸遞延收益,因為是為期3年的一個項目。然后計提研發(fā)人員工資做的,借管理費用—研發(fā)費用,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。然后用補助沖減費用,借遞延收益,貸管理費用研發(fā)費用
你好;? ? 可以這樣來做 ;? 只是? 建議還是專項補助走專項應(yīng)付款科目哈? ?
現(xiàn)在有個問題,政府有個針對研發(fā)支出的專項補助,因為我當(dāng)時用遞延收益把管理費用研發(fā)費用沖抵了,導(dǎo)致年底余額表里管理費用研發(fā)費用這個科目的發(fā)生額里面比實際發(fā)生的少了我沖抵的那部分,這樣我能申請的補助就要少一些,年審報告已經(jīng)出了,不好改,有沒有辦法補救呢
你好;? ? ?你可以考慮 遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)? 做其他收益或者營業(yè)外收入與; 避免 影響研發(fā)費用的 借方金額? ?
但是現(xiàn)在我已經(jīng)這么做了,再給稅局的年報里面研發(fā)費用那一欄我能不能把沖抵的部分加進去再報呢
你好1;? ? ? 可以? 按實際正確的包進去哈 ;? ?
這樣稅務(wù)局不會來找我麻煩吧
是的; 你按實際的數(shù)據(jù)去報;? ? 風(fēng)險不大的?