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老師好,我公司收到了政府專款專用的補助,其中有一部分可以用于發(fā)放研發(fā)人員工資,收到補助和用于發(fā)放研發(fā)人員工資的賬務怎么處理呢

2023-05-08 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 09:10

你好,這個你收到的時候可以借銀行存款,貸營業(yè)外收入?;蛘邔m棏犊睢?發(fā)工資的時候都是借應付職工薪酬貸,銀行存款。

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快賬用戶7966 追問 2023-05-08 09:13

因為是針對一個三年期的項目的補助,我收到的時候做了貸遞延收益,計提研發(fā)工資做的,借管理費用—研發(fā)費用,貸應付職工薪酬,發(fā)放完我做了借遞煙收益,貸管理費用研發(fā)費用

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:14

你好,是的,后面就把這部分轉到遞延收益。

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快賬用戶7966 追問 2023-05-08 09:17

現(xiàn)在有個問題,我用遞延收益把管理費用研發(fā)費用沖抵以后,最后年底余額表上管理費用研發(fā)費用的科目當期發(fā)生額就比實際發(fā)生少了我沖抵的那部分

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:18

你好,其實很正常的。因為實際上你企業(yè)本身沒有負擔。這一筆也就不應該計入費用。

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快賬用戶7966 追問 2023-05-08 09:25

但是我公司現(xiàn)在可以申請一個政府針對研發(fā)支出的補助,我想把這個算進去能多申請點補助

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:26

是這樣子的,你如果說想做的話,補貼你直接進營業(yè)外收入啊,然后把研發(fā)費用該怎么做就正常做就好啦。

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快賬用戶7966 追問 2023-05-08 09:34

因為我當時沒考慮到這個,所以把費用沖抵掉了,現(xiàn)在有辦法補救嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-08 09:36

你好,這個要看你之前實際做過哪些分錄。

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你好,這個你收到的時候可以借銀行存款,貸營業(yè)外收入?;蛘邔m棏犊?。 發(fā)工資的時候都是借應付職工薪酬貸,銀行存款。
2023-05-08
同學您好,正在幫您解答
2023-05-08
你好;? ?借銀行存款 貸專項應付款? ?; 按照? 借研發(fā)支出等 貸銀行存款 ;??
2023-05-08
同學,你好 借:銀行存款 貸:專項應付款
2023-11-09
同學你好 計入研發(fā)支出就可以了
2023-11-09
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