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老師,請問一下公司是5月份一般納稅人,現(xiàn)在修改第二季度小規(guī)模增值稅報表,稅局少報了收入5000,賬上多做了收入5000,但是第三季度企業(yè)所得稅已經(jīng)按錯誤的收入申報交了企業(yè)所得稅,正常是按修改后的報表申報的,那我現(xiàn)在賬上怎么做賬務(wù)處理啊

2023-11-08 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-08 11:35

您好,可以聯(lián)系您當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)或者稅管員修改申報表,然后按照正確的申報繳納,賬務(wù)處理按照真實(shí)的發(fā)生期間來進(jìn)行處理。

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快賬用戶6702 追問 2023-11-08 11:42

現(xiàn)在已經(jīng)是修改申報表了,但是有個困惑就是22年11月開具的普票,價稅合計是20萬,當(dāng)時是直接按照20萬作為不含稅收入入賬的,借 應(yīng)收賬款20萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入20萬 然后20萬的發(fā)票在23年4月沖紅,賬上也是直接做 借:應(yīng)收賬款 -20萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入-20萬,現(xiàn)在已經(jīng)去稅局改了申報表,稅局是直接按照3個點(diǎn)去把20萬換成成不含稅收入是194174.76 所以就導(dǎo)致我賬上是多做了收入 稅局是少報了收入

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快賬用戶6702 追問 2023-11-08 11:44

還有就是我第三季度企業(yè)所得稅報表是按照沒有修改的收入去申報,也就是那個20萬還沒換算成不含稅收入去申報的,但是交了挺多稅十幾萬呢,所以現(xiàn)在怎么辦好

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齊紅老師 解答 2023-11-08 15:18

你當(dāng)時2022年11月份的時候沒做出稅來,23年四月紅沖是因?yàn)檫@筆交易取消了?那你應(yīng)該調(diào)整申報表,相當(dāng)于你去年多確認(rèn)了194174.76萬元,所得稅匯算清繳的時候應(yīng)該可以調(diào)整一下,建議聯(lián)系稅務(wù)專管員,提交蓋章申請的說明。

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您好,可以聯(lián)系您當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)構(gòu)或者稅管員修改申報表,然后按照正確的申報繳納,賬務(wù)處理按照真實(shí)的發(fā)生期間來進(jìn)行處理。
2023-11-08
同學(xué)你好 都是要改的
2021-05-19
你好,很高興為你解答 第一二季度不需要調(diào)整? 因?yàn)槟阗~務(wù)是在四季度處理的
2022-02-24
學(xué)員你好,你可以四季度預(yù)報的時候調(diào)減盈利額
2023-01-11
您好 請問老板是否清楚這個無票收入
2021-01-22
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