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老師,請問進(jìn)項稅額可以部分抵扣嗎?領(lǐng)導(dǎo)出差開了一張住宿費500,但只能按350的標(biāo)準(zhǔn)報銷,這張票的稅額是28.3,請問怎么做帳呢?

老師,請問進(jìn)項稅額可以部分抵扣嗎?領(lǐng)導(dǎo)出差開了一張住宿費500,但只能按350的標(biāo)準(zhǔn)報銷,這張票的稅額是28.3,請問怎么做帳呢?
2023-11-08 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-08 11:32

這個進(jìn)項稅額你可以先認(rèn)證,再按照報銷的比例抵扣進(jìn)項稅額

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快賬用戶3749 追問 2023-11-08 11:34

那剩下的稅額要轉(zhuǎn)出嗎?我還沒有正常經(jīng)營,所有進(jìn)項都是進(jìn)待認(rèn)證的

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齊紅老師 解答 2023-11-08 11:35

對,這個正常進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3749 追問 2023-11-08 11:39

那我簡單點處理可以直接做350的差旅費,稅額不抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-08 11:39

可以,但不抵扣不虧了嗎

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快賬用戶3749 追問 2023-11-08 11:41

如果不抵扣,這張專票我就不勾選了是吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-08 11:42

對那就不勾選就行了

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這個進(jìn)項稅額你可以先認(rèn)證,再按照報銷的比例抵扣進(jìn)項稅額
2023-11-08
借:管理費用-差旅費235.85 ? ? ?增值稅-進(jìn)項25.08?? 貸:銀行存款250 增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出10.93
2024-09-02
不是公司的員工住宿,專票不能抵扣
2024-08-27
這種情況需要調(diào)整報銷額度至發(fā)票實際金額498元,超出部分由個人承擔(dān)。會計處理時,確認(rèn)進(jìn)項稅28.19元,同時將超出報銷標(biāo)準(zhǔn)的部分計入個人費用。借:管理費用 498 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 28.19 銀行存款 498。
2024-09-18
您好,按規(guī)定你的進(jìn)項稅額也應(yīng)該抵扣300元對應(yīng)的300/1.06*0.06=16.98。多余的做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024-10-11
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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