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Q

老師,請問一下,上月發(fā)票已開全額工程款發(fā)票57萬,已收到部份工程款54萬,正確的會計分錄是什么?我上月做的分錄是 先借記:應(yīng)收賬款 57萬 貸記:主營業(yè)收入:57萬 ,再做另一筆借記:銀行存 54萬 貸記:應(yīng)收賬款 54萬,對嗎?

2021-07-27 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-27 11:25

你好這個是可以的可以

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快賬用戶1253 追問 2021-07-27 11:26

但我忘記把增值稅部份做分錄了,已跨月,6月賬已結(jié),現(xiàn)在要怎么調(diào)整分錄呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-27 11:32

貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,

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快賬用戶1253 追問 2021-07-27 12:05

老師,不太明白你說的,是否先把之前做的第一筆分錄做紅字沖銷,即借:應(yīng)收賬款 -57 貸:主營業(yè)收入 -57 ,然后再做一筆正確的分錄 借:應(yīng)收賬款 57,貸:主營業(yè)收入 564356.44 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項稅 5643.56

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齊紅老師 解答 2021-07-27 12:06

直接做 貸主營業(yè)務(wù)收入 -5643.56 貸?應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項稅 5643.56

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齊紅老師 解答 2021-07-27 12:06

之前收入多做部分負(fù)數(shù)沖掉就可以,就是把2你上面2個合并為一個分錄了,

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快賬用戶1253 追問 2021-07-27 12:25

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-07-27 12:29

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好這個是可以的可以
2021-07-27
您好 收到尾款的時候 不需要再確認(rèn)收入跟銷項稅額了
2020-11-12
由客戶代發(fā)有協(xié)議嗎?為什么這種模式?
2022-02-20
您好,沒錯的,就是這么做的。
2023-11-07
可以的,根據(jù)您的描述,您公司的操作符合會計原則。開票和收款時的賬務(wù)處理也正確。確保憑證齊全,按流程操作即可。
2024-09-04
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