你好,同學(xué) 實際計提工資,按照4500+623=5123計提
請問老師,勞務(wù)派遣公司采用差額征稅,代發(fā)工資是工資表實際發(fā)放工資(扣除個人社保,公積金),還是應(yīng)發(fā)工資?。ㄎ纯凵绫?,公積金工資)。代扣公積金,代扣社保開具金額是單位+個人合計嗎?
老師,我們給員工補繳的社保和公積金,有滯納金,那這部分滯納金我是在計提社保和公積金的時候做還是在發(fā)放社保和公積金的時候做?怎么做?
麻煩老師詳細(xì)發(fā)一下 計提工資、社保、公積金 繳納社保、公積金、 實際發(fā)放工資時的會計分錄 (個人部分在工資里計提 單位部分單獨計提) 謝謝您辛苦了
請問老師,單位給員工扣除社保公積金(社保+公積金623)后實際發(fā)放的工資是4500,那我計提的時候應(yīng)該計提5123還是4500
請教老師,我公司7月份實際發(fā)放員工工資4500。社保+公積金623,財務(wù)說扣除社保公積金后發(fā)4500,但是社保和公積金部分要掛在員工個人往來賬上,后面再收回來,那我應(yīng)該計提多少啊?我覺得應(yīng)該 計提:借:管理費用–工資4500 貸:應(yīng)付工資4500 發(fā)放:借:應(yīng)付工資4500 貸:銀行存款4500 繳納社保公積金:借:管理費用–社保公積金1299.34 貸:其他應(yīng)收款–社保公積金個人623 銀行存款1922.34 等收員工個人部分時:借:銀行存款623 貸:其他應(yīng)收款623 這樣不就對了嗎?財務(wù)說計提5123,那個人部分怎么掛賬?搞不懂?
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個料工費共計10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個,西紅柿箱子蓋子20000個,然后西蘭花箱子30000個,怎么能分別算出他們的成本單價呢,請各位老師指點一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項稅的一級科目用什么比較好
不含稅價?銷項稅額=含稅價吧?
老師今年公司或者個人購買新能源電動車車輛購置稅有什么優(yōu)惠呢?車輛購置稅是怎么計算的呢?
小規(guī)模企業(yè)收到人力資源差額征收發(fā)票合計金額23471.78元,稅金142.47元,備注寫扣除29480元。請問小規(guī)模企業(yè)怎樣做具體會計分錄?代發(fā)金額是否計入應(yīng)付薪酬?
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識是不是旅客運輸發(fā)票沒有的
合伙企業(yè)需要繳納的個人所得稅,要按各個合伙人占比進(jìn)行分配嘛,需要個人來支付嗎,還是從經(jīng)營所得額扣減?
老師 問下老板給了一張1650元的酒水發(fā)票,是買啤酒的,問他有沒有入庫單,他說沒有,這種情況我該怎么做賬?
老師,支付員工受傷醫(yī)藥費,是掛管理費用嗎?這個也沒有發(fā)票,只有醫(yī)院的付款單,這種需要納稅調(diào)增嗎
筆記在App里面怎么查詢
好的,謝謝老師
不客氣的,同學(xué),祝你工作順利,有問題隨時問
不好意思老師,再請問您一下,就是這623個人扣款部分應(yīng)該扣員工的,但因為一些原因還沒扣,后面是要收回來的,本來是扣除保險后實發(fā)數(shù)是4500,那我應(yīng)該怎么計提?我就有點暈
老師給你寫個完整的,就明白了 計提 借管理費用5123 貸應(yīng)付職工薪酬5123 發(fā)放,沒有扣除社保公積金 借應(yīng)付職工薪酬5123 貸銀行存款5123 后期收回 借銀行存款623 貸其他應(yīng)收款623
好的,非常感謝
不客氣,同學(xué),有問題可以隨時問老師