你好,你這個稅負(fù)8%是所有的稅率加起來了是吧?
老師,我們是一般納稅人建筑公司,增值稅稅率9個點,企業(yè)所得稅25個點,附加稅和其他的稅率是一樣的,那如果有人掛靠我們公司,這個稅率應(yīng)該怎么收取呢
老師銷售收入=進(jìn)項稅額/(稅率—稅負(fù)率) 那月初一般老板問我們這個月可以開多少票是怎么計算呢?這個公式是得已知進(jìn)項稅額,那月初我們并不知道我們會收到多少進(jìn)項,那怎么求月初老板問的這個月可以開多少票呢?
老師,我公司有增值稅9%,附加稅,印花稅收入的萬分之三,工會經(jīng)費收入的萬分之12,環(huán)保稅萬分之五左右, 還有企業(yè)所得稅5% ,老板要綜合稅率多少個點? 我要怎么算?請教下我嗎? 謝謝老師
老師,您好!我們有一個客戶有一筆26萬的費用按之前的約定是給私賬,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)公賬要求開發(fā)票,稅點她們承擔(dān),我們增值稅的稅率是6%,我們收多少稅點合適?謝謝!
老師,您好,請教一下,我們公司老板要求稅負(fù)率在8%左右,我們的增值稅稅率是9%,企業(yè)所得稅稅率是25%,要怎么計算,收客戶多少個稅點才不會虧呢
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,您好,老板說的是增值稅負(fù)率8%
你好,如果不考慮其他的,扣除25%加上8%加8%乘以12%加萬分之三。
增值稅、所得稅、附加稅、印花稅。
不好意思,老師,不是很明白,可以說簡單點嗎
用什么基數(shù)扣除25%,再加上8%加8%乘以12%加萬分之三呢
你好。企業(yè)所得稅你實際交了多少?這是沒有考慮扣除的,直接按照你的收入來交稅。
還沒有實際交稅呢,公司要求承擔(dān)8%增值稅負(fù)率,要提前計算好,怎么收客戶稅點,
你好,那你看一下你的所得稅利潤是多少,能算出來嗎?
現(xiàn)在預(yù)算的是,每柜海產(chǎn)品,我們收購價是150萬,增值8%,銷售價就是162萬,那我們增值額就是12萬,我們要交的稅就是12萬*9%+12萬*9%*12%+印花稅,公司的成本大概是2萬左右,這樣我就不會繼續(xù)算了,不知道要跟客戶那邊收多少個稅點(客戶是同意的),公司才不會虧
收購價格1,500,000這個不就是成本嗎?然后你的利潤是120,000是嗎120,000× 25%/162?8%?印花稅加附加稅