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老師,我們是被掛靠方,開票收入是80萬,那怎么計算收取掛靠方的成本票?(例如掛靠方有公司。也有個人)這兩種。稅率是9%,綜合稅率(增值稅+附加稅+印花稅+所得稅共17%) 是80萬扣除管理費3%和綜合稅率17%,剩下的就是要收回的成本票嗎??
請教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進去的話,怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬貨款不開票了,給他減免幾個點合適?謝謝
請教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進去的話,怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬貨款不開票了,給他減免幾個點合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬分之三附加稅12%
老師好,假如是一般納稅人的商貿(mào)公司,約定好不含稅單價是150萬元,開發(fā)票另外計算?,F(xiàn)在購買方要求要商貿(mào)公司給開13個點的專票,請問下需要加收多少個點的稅金才可以?如涉及到的增值稅企業(yè)所得稅 印花稅等 ? 謝謝(另外印花稅是按開票金額的萬分之二還是不含稅金額的萬分之二呢、?)
老師,我公司有增值稅9%,附加稅,印花稅收入的萬分之三,工會經(jīng)費收入的萬分之12,環(huán)保稅萬分之五左右, 還有企業(yè)所得稅5% ,老板要綜合稅率多少個點? 我要怎么算?請教下我嗎? 謝謝老師
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺機打印出月統(tǒng)計表啊,
12月17日,根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表,通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會保險。與住房公積金中個人的代課代繳部分,其中工資總額9152元,代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實發(fā)工資
我這個公司去年12月份付出去26萬服務(wù)費,電子票也有,銀行付款憑證也有,財務(wù)軟件怎么還會有—26萬(應(yīng)付賬款),怎么解決??
老師,臺球俱樂部有自助開臺收入(進老板私人戶),銷售商品收入(進老板支付寶),還有吧臺開臺收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當天收入第二天一次進銀行),還有抖音平臺收入,美團收入,然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計這樣做收入嗎?借其他應(yīng)收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺,借其他貨幣資金美團平臺,借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入自助開臺收入,貸其他業(yè)務(wù)收入無票收入銷售商品收入,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入抖音平臺收入,貸主營業(yè)務(wù)收入美團收入,貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入吧臺臺費收入,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入吧臺臺費收入,這樣可以嗎奧還有會員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算),貸預(yù)收賬款
老師你好,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:其他應(yīng)付款。保存時,財務(wù)軟件提醒:方向不一致,對利潤表的取值公式造成影響。那我該如何寫分錄呢,需要沖減主營業(yè)務(wù)收入,或者這樣保存也沒事
老師,請問財務(wù)審核合同要審核什么內(nèi)容了?
公司購買手機給銷售人員使用,進入哪個會計科目?是管理費用—辦公費,還是銷售費用—辦公費
老師,單位賣了60噸硼酸,不含稅價700元,我們私下收了42000元,現(xiàn)在對方又要發(fā)票了,我們要稅點10%個點,收了4200元,現(xiàn)在發(fā)票開了,但是做完發(fā)票以后,賬上掛著42000元,這個怎么處理
老師您好,小規(guī)模藥店開給客戶個人的稅率是1%嗎?還是0%的稅率?
個體戶定期定額的工商年報營業(yè)收入如何填寫
對于直接按收入固定比例計算的稅種,你直接加和就可以了。增值稅和進項相關(guān),企業(yè)所得稅和成本相關(guān),我建議你直接提取前三到五年的數(shù)據(jù),計算每年增值稅稅額、企業(yè)所得稅稅額和營業(yè)收入的比例關(guān)系,然后把平均數(shù)作為計算依據(jù)進行加和,這樣即便于理解也有數(shù)據(jù)支撐,老板應(yīng)該也能理解
老師,我是建筑公司,比如我開的是9%增值稅稅率的發(fā)票,收取對方綜合15.5%的稅金及服務(wù)費,附加稅一共增值稅的10%。其他的企業(yè)所得稅5%,等等, 我的所得稅就按含稅的15.5%計算乘以5%,這樣算對嗎? 老板一起算下我們自己交稅的成本綜合稅率是多少,下次好談業(yè)務(wù),,
增值稅及附加9.9+企業(yè)所得稅5+其他0.6=15.5 事實上我也不知道你們這樣合適不合適,因為企業(yè)所得稅收5%不低,大廳開票也才2%左右,但是如果你們?nèi)〉贸杀酒北容^困難,盈利一直較高就很虧,還是建議你用以前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)說話,看看你企業(yè)所得稅稅負大概是收入的多少
他是必須要掛靠建筑公司才能做這個項目好像,不能個人去開。對方老板一般找政府單位結(jié)算,錢會發(fā)到我公司賬上,但是我只會打84.5%給到他,這84.5%是讓對方老板開工程成本發(fā)票過來我再打給他,所以我只按他這個單筆的所得稅來算(其實我公司幾乎沒有多少利潤的),增值稅如果他開專票來,我還要返還可抵扣的專票稅費給他。 這綜合稅率是怎么計算呀? 我的所得稅就按15.5%*5%算的,不知道對嗎。 我增值稅就直接按9%計算了,因為雖然要返還,我收到的錢減少了可交的增值稅也減少了對吧? 請老師幫忙算一下好嗎? 增值稅9%,附加稅相當于0.9%, 工會經(jīng)費收入的萬分12,環(huán)保收入萬分之5
如果對方還需要給你工程票作為成本的話,你這樣算沒問題的