對的,是的,你增加了九月份的收入,你利潤表也得修改。
老師,我們公司是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè),9月份有四張報關(guān)單,已全部開具了出口發(fā)票,但是9月份沒有收匯,在十月份收匯了,那么我十月份申報期內(nèi),增值稅申報表是按照開具的出口發(fā)票金額填寫,出口免抵退匯總申報表是報零,那么進(jìn)項票我要不要正常勾選呢?因?yàn)?月沒有收匯,勾選也不可以退。
老師,貨是4月出倉庫到物流商那邊,他們報關(guān),報關(guān)沒有報關(guān)完畢,只有報關(guān)了5單,還有3單應(yīng)該這個后面出出關(guān),但是我確定不了是幾號,那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián),看上面的出口日期,那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的,但是還沒出口的,我要不要報所屬期4月的時候,我需要做無票收入嗎?那我不是要報內(nèi)銷了,要交增值稅了?
老師,您好!我是物業(yè)公司的,有一筆物業(yè)費(fèi)每個月都有開票出去,但是一直沒收到錢,然后9月份就沒再開票了,我現(xiàn)在想把9月的收入沖銷掉,去更正增值稅申報表,這樣風(fēng)險大嗎
老師,是這樣的,我們有一批9月份出口的貨物在,因?yàn)槲乙恢睕]有收到報關(guān)單,所以一直以為是預(yù)收款。后來我10月份的時候收到了,報關(guān)單,結(jié)婚是9月底已經(jīng)出口。所以我更正了增值稅申報表,那我是否需要更正利潤表和企業(yè)所得稅表?
老師,我們用的是用友財務(wù)軟件,因?yàn)橥素浛?,我們做的分錄是借主營業(yè)務(wù)收入,這導(dǎo)致數(shù)據(jù)不會關(guān)聯(lián)到財務(wù)報表,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不匹配,第二季度申報的時候就按這個報表來報了,后面找出勾稽關(guān)系不對的原因是退款的時候主營收入沒在貸方用負(fù)數(shù)表示,后面兩個財務(wù)報表對比收入相差10萬,那我現(xiàn)在還需要去稅務(wù)系統(tǒng)里面更正財務(wù)報表嗎,如果更正了財務(wù)報表,所有的稅務(wù)報表都要更正,包括印花稅,增值稅,所得稅報表都要更正
老師,勞務(wù)費(fèi)要不要交印花稅?
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼沒有紅頭文件 是不是需要繳納所得稅
請教 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 2024年有3個收入我計入了營業(yè)外收入 1,個稅手續(xù)費(fèi)返還2500元 2,員工生育津貼到賬2萬+ 3,社保局發(fā)的穩(wěn)崗補(bǔ)貼8000元 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,以上哪些需要繳納所得稅?是否要更改之前的報表,怎么改?
公賬不能用,可以委托其他單位收款,然后用我們自己的公司開票嗎
如何申請留抵退稅,怎么操作,有時間限制嗎
還有個問題。一些材料供應(yīng)商,開的發(fā)票明細(xì)跟供貨明細(xì)不一致,或者只包含供貨明細(xì)中的一部分,這樣發(fā)票入賬抵扣有很大隱患嗎
請問老師稅務(wù)局代開的發(fā)票能作廢重開嗎?
請問,浙江寧波地區(qū),所屬行業(yè)是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),行業(yè)稅負(fù)率是多少?
老師,我想問一下,我們公司做匯算清繳的時候,有一筆壞賬損失我們調(diào)整的時候應(yīng)該放在哪里
老師,23年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初≠利潤表凈利潤,出現(xiàn)差的原因是,記賬以前的調(diào)整直接進(jìn)來未分配利潤,在利潤表上未調(diào)整導(dǎo)致,怎么處理
然后你的企業(yè)所得稅又是根據(jù)利潤表來填寫的。
那其他就不用改了吧,因?yàn)槲冶硪矝]出來,出來也是10月的
可以的,可以不用修改的。