同學(xué),是對(duì)方開給你的發(fā)票,還是你開給別人的發(fā)票
老師,我上個(gè)月發(fā)票開重了,忘了作廢,下個(gè)月沒有銷售,我把上個(gè)月開重的發(fā)票做了紅沖,這個(gè)申報(bào)怎么申報(bào)呀,
我專票上個(gè)月開了沖紅信息,這個(gè)月才開具紅字發(fā)票。申報(bào)增值稅的銷售額還會(huì)申報(bào)進(jìn)去嗎?
上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)開成了銷售發(fā)票。這個(gè)月紅沖又重開了發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)
老師,上個(gè)月有張出口發(fā)票開錯(cuò)了,開了13%的稅率,這個(gè)月紅沖掉重新開,然后增值稅申報(bào)的時(shí)候開具其他發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額都是負(fù)數(shù),這樣申報(bào)有問題嗎
@小天老師 還有個(gè)問題 發(fā)票如果本月已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了 然后本月銷售方又紅沖了怎么辦 還有一個(gè)問題供應(yīng)商111月紅沖了10月的發(fā)票 那這張發(fā)票到什么時(shí)候在申報(bào)增值稅轉(zhuǎn)出 還有個(gè)問題申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填在增值稅申報(bào)表的什么行當(dāng)中
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請(qǐng)留底退稅嗎?
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設(shè)備40臺(tái),出收入折合人民幣200萬元;本月國(guó)內(nèi)銷售設(shè)備不含增值稅收入100萬元;國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當(dāng)月勾選認(rèn)證,本月期初留底稅額為6萬元,該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月免抵稅額是多少萬元
你好,老師,請(qǐng)問一下,個(gè)體戶中途轉(zhuǎn)為查賬征收,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
甲公司應(yīng)該賬款為160萬,已提壞賬準(zhǔn)備10萬,這種說法的應(yīng)該賬款是賬面余額還是賬面價(jià)值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調(diào)打印機(jī)等設(shè)備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請(qǐng)問現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個(gè)老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個(gè)出口越南的銷售合同,當(dāng)時(shí)做的抵扣沒做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個(gè)合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?
對(duì)方來不了發(fā)票,我這邊代開發(fā)票,但是發(fā)票沒有轉(zhuǎn)換成收購(gòu)發(fā)票,開成了銷售
銷售的話,本月紅沖然后從新開具,是平的,申報(bào)時(shí)這個(gè)是零