復(fù)數(shù)自己申報(bào)不能通過(guò)要去大廳申報(bào)。
請(qǐng)問(wèn)下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來(lái)的開票金額是沒(méi)有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問(wèn)怎么填呢
老師,我一月份有張出口發(fā)票開錯(cuò)了,有一條0稅率開了13%的稅率,其他開的對(duì)的,現(xiàn)在我申報(bào)正常申報(bào)嗎,就是全部比如是10萬(wàn),現(xiàn)在只有8萬(wàn)報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候申報(bào)免抵退辦法出口退稅額,然后出口再下個(gè)月重開發(fā)票了再申報(bào),這樣可以吧
老師,上個(gè)月有張出口發(fā)票開錯(cuò)了,開了13%的稅率,這個(gè)月紅沖掉重新開,然后增值稅申報(bào)的時(shí)候開具其他發(fā)票銷售額和銷項(xiàng)稅額都是負(fù)數(shù),這樣申報(bào)有問(wèn)題嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人3月紅沖了1月開具的專票170萬(wàn),又重新開具了150萬(wàn)專票,這樣就形成了銷售收入負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候稅額也是負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
老師,我公司4月份開了一張4.8萬(wàn)的發(fā)票,銷項(xiàng)稅5月申報(bào)時(shí)已經(jīng)交了,然后5月底發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,沖紅后重新開了一張,我這個(gè)月申報(bào)5月增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表應(yīng)該咋填呢?
老師我公司因經(jīng)濟(jì)不好給部分員工放假只給發(fā)當(dāng)?shù)刈畹凸べY,單位不承擔(dān)一分錢社保,合同已到期也不在簽訂勞動(dòng)合同,等經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)在回來(lái)上班,在簽合同。老師這樣操作,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
老師,我申報(bào)未開票誤填入了開具其他發(fā)票欄,稅款已經(jīng)繳納,可以去大廳更正嗎
酒店前臺(tái) 房費(fèi)應(yīng)該扣儲(chǔ)值的 選錯(cuò)了選成信用卡了 已經(jīng)過(guò)了夜審了 怎么辦?
成品油零售企業(yè)為什么為能注冊(cè)小規(guī)模
老師,中級(jí)的題目是做550還是做敲重點(diǎn)比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
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