對了,這個成本是需要當期的
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),因為公司沒有專門的經(jīng)營預(yù)算部門,并且甲方又不愿意配合我們每期確認完工形象進度和做工程結(jié)算,所以我們財務(wù)上沒有采用完工百分比法,而采用實際成本法,在實際成本法下,我們是按照開票來確認收入的,那么我們可不可以不管有沒有開票,開多少票,每月都把當期發(fā)生的施工成本全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里邊去?就是說每期期末結(jié)轉(zhuǎn)施工成本后工程成本類賬戶余額為零。謝謝!
老師您好,我們是建筑行業(yè),收入成本沒有按完工百分比確認,結(jié)轉(zhuǎn)成本也就沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn)表,這個能行么?
我單位(施工企業(yè))采用小企業(yè)會計準則,工期三年的工程,是按開票確認收入,還是完工百分比確認收入,按開票確認收入,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,請問施工企業(yè)的成本是按照當月確認多少收入就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本嗎?還是把一直在工程施工科目的全部費用在確認收入的時候全部結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師您好!建筑施工企業(yè)用完工百分比法來確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,當期結(jié)轉(zhuǎn)的成本一定是當期發(fā)生的成本嗎?謝謝??!
老師你好,在雨佳里咋樣填加科目下明細科目的呢
老師好,之前沒有做壞賬準備處理,現(xiàn)在有一部份2022年的應(yīng)收賬款,例如2022年應(yīng)收賬款為187000元,已開具187000元普通發(fā)票,現(xiàn)在對方要求紅沖之前已開具發(fā)票,重新開一張18萬元的普通發(fā)票給對方,銀行只收到18萬,剩下的7000元是沒有辦法收回的,請問現(xiàn)在賬務(wù)要怎樣處理,分錄要怎樣寫
計提工資,還有發(fā)放工資分錄怎么寫?個稅分錄怎么寫?
老師,企業(yè)所得申報表,現(xiàn)在出現(xiàn)一個資產(chǎn)損失,選是與否,怎么理解后正確選擇的
老師請問高溫費金額不大1000元,全部做工資了,沒做福利費。申報個稅也是給工資和在一起申報的。三個月3000元,現(xiàn)在賬不想改了,可以嗎。賬也是做的工資
收到勞務(wù)費發(fā)票修理費,怎么做會計分錄
老師好,請問應(yīng)交稅費印花稅有余額是怎么回事呢,需要怎么做賬才能變成0,前期都交過了
計提個稅,工資的分錄怎么寫
老師,我公司員工的午餐,是從外面訂的,每周都是不同的餐廳,發(fā)票能開來,但是合同沒有的,因為要每天付款,不能月結(jié),沒有合同可以嗎,怎么處理
老師我公司發(fā)專家評審費沒有計入職工薪酬 但申報個稅了 現(xiàn)在所得稅需要怎么申報