您好,開了2次紅字信息表所以有2個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在是以信息表的日期為所屬期,這個(gè)情況需要去稅務(wù)大廳申報(bào)了,帶好公章,2次紅字信息表,營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和經(jīng)辦人身份證。
8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票過(guò)來(lái),10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請(qǐng)問(wèn)是否可以申請(qǐng)撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
購(gòu)買方已抵扣進(jìn)項(xiàng)后發(fā)生銷售退回,購(gòu)買方需開具紅字信息表,進(jìn)項(xiàng)稅額要根據(jù)紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嘛,報(bào)稅的時(shí)候怎么處理
老師我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們公司采購(gòu)產(chǎn)品,對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了,我們?cè)?0月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
我司作為購(gòu)買方獲得進(jìn)項(xiàng)專票,4月已抵扣,10月開紅字信息表,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。對(duì)方未開負(fù)數(shù)票,12月撤銷紅字信息表后申報(bào)讀取不到數(shù)據(jù)。需要怎么處理和報(bào)稅呢 謝謝
你好 我是購(gòu)買方發(fā)票已經(jīng)抵扣發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,9月開具紅字信息表 撤銷后稅盤注銷, 10月又開具紅字信息表 銷售方一直未開具紅字發(fā)票。10月申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,11月申報(bào)又有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么處理?同一筆金額
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
我們是甲方、收到乙方贈(zèng)送的物資、這個(gè)不是購(gòu)買的,是送給我們的、同時(shí)也無(wú)法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個(gè)應(yīng)該入帳嗎
員工購(gòu)買公司用產(chǎn)品,由于享受了國(guó)補(bǔ)開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)可以報(bào)銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報(bào)數(shù)據(jù)有一項(xiàng)填錯(cuò),需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)?
老師 裝修費(fèi)發(fā)票5月份開的 攤銷從這個(gè)月開始還是下個(gè)月
郭老師,我們需要對(duì)方做體系審核,因?yàn)槲覀冇幸恍┵Y質(zhì)需要,對(duì)方的車票餐費(fèi)需要我們出,當(dāng)時(shí)合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團(tuán)建的餐費(fèi)入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應(yīng)該多久確認(rèn)一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),怎么自查?
好的,謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!