你好,對的是的附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。
上月購買方退貨,我們銷售方做跨月紅沖,購買方開出錯誤的紅字信息表,并也做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是上月我公司已經(jīng)根據(jù)錯誤的信息表編號開出紅字發(fā)票,紅字發(fā)票金額是對的,紅字信息表是錯的,所以抄報稅不成功,請問應(yīng)該怎么處理
購買方發(fā)票已經(jīng)抵扣,后來申請紅字信息表,銷售方開,那么購買放這沖回的進項稅金做到進項稅轉(zhuǎn)出是嗎?
夠買方已抵扣進項稅,銷售方根據(jù)購買方開具的紅字信息表開具負數(shù)發(fā)票,要交給購買方嗎
購買方已抵扣進項后發(fā)生銷售退回,購買方需開具紅字信息表,進項稅額要根據(jù)紅字信息表做進項稅額轉(zhuǎn)出是嘛,報稅的時候怎么處理
我想問,因為購買方已經(jīng)抵扣進項發(fā)票,要開紅字發(fā)票,是由購買方申請紅字信息表,那個進項稅額轉(zhuǎn)出是你只要提交了信息表,報稅的時候就會自動填嗎
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了