您好,總監(jiān)要求按58605.45入賬,我們申報(bào)58605.45-57670.26的未開票收入, 借:應(yīng)收賬款 58605.45-57670.26 貸:主營業(yè)務(wù)收入 935.19/1.13 銷項(xiàng)稅 935.19/1.13*13% 下月開票 借:應(yīng)收賬款 -935.19 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -935.19/1.13 銷項(xiàng)稅 -935.19/1.13*13% 再按發(fā)票金額做賬(申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),還有藍(lán)字發(fā)票收入和增值稅) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
問題一商貿(mào)超市,一個(gè)季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入,開票的月會(huì)沖減暫估,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會(huì)計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來???按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個(gè)月怎么調(diào)整科目
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
好的,第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師您好,我們公司8月抵扣了一張6月份進(jìn)項(xiàng)票,對方在我們抵扣完后說這張票不合適,然后我們8月開了紅字發(fā)票,開紅字發(fā)票信息單的時(shí)候重復(fù)開錯(cuò)了開了2張,但是9月我申報(bào)增值稅的時(shí)候是按扣除了2次進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)字填報(bào)的,同時(shí)在9月也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題就是重復(fù)開了2張的,然后又申請稅務(wù)局退稅了,稅務(wù)局當(dāng)月9月份就把稅款退回了,老師我現(xiàn)在這個(gè)應(yīng)該怎么做賬合適
業(yè)主單位8月應(yīng)結(jié)算58605.45元,我們開對應(yīng)的發(fā)票,但他只轉(zhuǎn)57670.26元,也只申請開57670.26發(fā)票,差額下次再補(bǔ)開。但8月這個(gè)單位發(fā)生成本58000,如果正常做賬是虧損的,但總監(jiān)要求按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬(就是收入按58605.45入賬),該怎么做賬呢?然后下月補(bǔ)開發(fā)票又怎么做賬?稅金也不懂怎么沖,怎么報(bào)稅了
在鄉(xiāng)鎮(zhèn)可以開分公司嗎?
你好,老師,我們戶上來款掛帳,一直沒開票,這是什么行為
你好!收到低于500元的發(fā)票,背后有記載什么呢
事業(yè)單位學(xué)校,自營食堂,暑期學(xué)生餐費(fèi)少收2元每人,要從學(xué)生學(xué)費(fèi)中撥2元每人過去,請問做應(yīng)收款,財(cái)務(wù)分錄怎么寫
老師您好,開了一個(gè)新公司,目前公司沒人,要報(bào)哪些稅
請問會(huì)計(jì)上個(gè)月申報(bào)忘記填個(gè)人繳納的社保數(shù)了,這個(gè)月能一起補(bǔ)填嘛?
老師你好,麻煩咨詢一下我們是建安企業(yè),我能在電子稅務(wù)局里面查詢我預(yù)交的發(fā)票或者完稅憑證嗎,該怎么操作
如果在實(shí)繳期到之前注銷了公司了,認(rèn)繳金額怎么處理?
老師 貨拉拉不能開數(shù)電發(fā)票 但是能開票據(jù) 說也能正常報(bào)銷 像這種票據(jù) 稅務(wù)局也認(rèn)的吧
老師,老板要一份每天的現(xiàn)金日記賬報(bào)表,就是看今天現(xiàn)金結(jié)余多少類的,能發(fā)一份這樣的報(bào)表嗎