不需要記載啥的哈。發(fā)票正常開就行
你好我想問下我公司是在籌辦期,購買的活動板房付款了還沒收到發(fā)票,應該如何記賬?收到發(fā)票后又怎么記賬呢?
老師你好,關于當月收到貨和銀行存款已付款,產(chǎn)品也做出來銷售了,但是采購的發(fā)票要下個月才能或者兩個月后才能收到,關于當月發(fā)貨要結轉(zhuǎn)銷售成本,這個成本是怎么計算,那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人,采購的原材料有普票和專票。 付款用 借:預付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨:借:原材料500 元 貸應付賬款500 元 當月做出來的產(chǎn)品銷售后 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 那么結轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本 500貸:庫存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
為什么我的沒有轉(zhuǎn)賬給我的好友500元可是我的賬單里面有記錄因為我忘記我的卡里面有多少錢了然后我的好友哪里沒有收到哪500元也沒有記錄
你好,老師,請問1.現(xiàn)階段小微企業(yè)年應納稅所得額100萬元以下,大于100萬小于等于300萬,大于300萬小于等于500萬三種情況下,所得稅都有什么優(yōu)惠政策,時間到什么時候 2.小規(guī)模納稅人目前征收率是多少?月度銷售額低于15萬,季度低于45萬的免征增值稅政策包括專票、普票,還是只針對的普票 3.一般納稅人增值稅征收這塊目前有什么優(yōu)惠政策
你好!商業(yè)承兌匯票到期后,如果沒有記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的,可以背書轉(zhuǎn)讓,如果超過付款提示期限的,不得轉(zhuǎn)讓。,,,,問一下這個超過付款提示期限,這個時間怎么理解
欠費補繳,分錄的二級科目設什么,應交稅費設二級
我們是4S店,客戶抽獎,車子指導售價是12萬,但是最終以5萬出去,開票就按照五萬來開的話,可以?稅務要求我們寫情況說明
老師,我們是一般納稅人,公司購買房子作為辦公室,可以喊放開開專票來抵扣嗎?
老師請問企業(yè)證券交易怎么申報增值稅。有虧損有盈利是沖抵后有盈利才交嗎。
您好,老師。請問公司印花稅是季度申報的。公司7月,8月無銷售額,9月份不含稅銷售額是1200元。1200x萬分之三稅率÷2=0.18元,請問老師,到時做9月份的賬用不用計提0.18元印花稅呢?到10月份申報第3季度印花稅時,低于1元,又不扣款
銀行回單上,欠費補繳,付款方是我,收款方?jīng)]有顯示是誰,怎么做分錄,欠的不是稅費吧,是欠銀行的還是稅費,入其他應付款吧
請問老師,假設股東1分紅70,股東2分紅30,但是股東1未達到分紅條件,不分紅,請問會計分錄應該怎么寫?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工資是通過勞務派遣平臺發(fā)薪的,公司對公轉(zhuǎn)給勞務派遣公司,這次支出怎么做分錄
老師,24.6勾選認證了一張進項發(fā)票,但是24.6一直到25.9中間一直沒有營業(yè)收入,這個進項就一直在期末已認證相符但未申報抵扣欄,這個有什么影響嗎?
老師我今天報8月份的個稅,系統(tǒng)提示說【綜合所得個人所得稅預扣預繳申報表】為累計申報,系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【6】月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正【6】月后的申報 數(shù)據(jù)。,導至我8月份的個稅沒法提交,6月份的數(shù)據(jù)我沒改過,是不是我6月份有兩上員工是有在別的地方拿工資的,在我們這邊也是按工資薪金給人家申報的,兩邊加起來肯定是超了的,扣除都是選了5000,是不是這樣就過不了,那人都走了,要是改了的話,要扣稅只能是公司承擔了
只開收款收據(jù),好像是要填對方的姓名及身份證及手機號才可以報銷是嗎?
是的,跟個人業(yè)務就是那樣處理