同學(xué),你好
可以,電子稅務(wù)局,證明開具,開具稅收完稅證明
老師節(jié)日快樂(lè)!我咨詢你一下,我之前之前申請(qǐng)了十萬(wàn)元版的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)通過(guò)了,現(xiàn)在要申請(qǐng)萬(wàn)元版,需要怎么操作,在電子稅務(wù)局直接申請(qǐng),要先增量還是申請(qǐng)啊,我們的會(huì)計(jì)學(xué)堂有這個(gè)課程嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我公司外貿(mào)企業(yè),出口退稅的發(fā)票認(rèn)證成抵扣勾選了,隔月了,我去主管所他們也不太清楚,說(shuō)是在異地協(xié)作平臺(tái)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是不知道轉(zhuǎn)出后能不能到出口退稅綜合服務(wù)平臺(tái),我看有和我情況的納稅人也咨詢過(guò)這個(gè)問(wèn)題,老師,您這邊知道稅務(wù)局該怎樣操作嗎
老師,你好,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我這里有個(gè)小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過(guò)稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報(bào),為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過(guò)的金額,我填完申報(bào)上去說(shuō)預(yù)繳稅款填報(bào)異常,比對(duì)不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過(guò)的稅款該在哪里填寫呢?
你好老師!麻煩請(qǐng)教一下老師,我公司是建筑企業(yè),雇傭農(nóng)民工干活。年末工程結(jié)束支付勞務(wù)費(fèi)工資63000,在電子稅務(wù)局里面代開發(fā)票給我公司,發(fā)票注明個(gè)稅由我公司代扣代繳,我公司應(yīng)該怎么操作,謝謝老師!
老師,外經(jīng)證開了后,就要預(yù)繳了嗎?現(xiàn)在異地預(yù)繳,是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎?但是有個(gè)問(wèn)題啊,我們是分包,預(yù)繳的時(shí)候,預(yù)繳增值稅是怎么計(jì)算的?原則上開票的時(shí)候或者收款的時(shí)候就預(yù)交,是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時(shí)候?由于我之前在過(guò)總承包建筑公司,預(yù)繳的時(shí)候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預(yù)繳的時(shí)候,怎么計(jì)算預(yù)繳的稅款?
欠費(fèi)補(bǔ)繳,分錄的二級(jí)科目設(shè)什么,應(yīng)交稅費(fèi)設(shè)二級(jí)
我們是4S店,客戶抽獎(jiǎng),車子指導(dǎo)售價(jià)是12萬(wàn),但是最終以5萬(wàn)出去,開票就按照五萬(wàn)來(lái)開的話,可以?稅務(wù)要求我們寫情況說(shuō)明
老師,我們是一般納稅人,公司購(gòu)買房子作為辦公室,可以喊放開開專票來(lái)抵扣嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)證券交易怎么申報(bào)增值稅。有虧損有盈利是沖抵后有盈利才交嗎。
您好,老師。請(qǐng)問(wèn)公司印花稅是季度申報(bào)的。公司7月,8月無(wú)銷售額,9月份不含稅銷售額是1200元。1200x萬(wàn)分之三稅率÷2=0.18元,請(qǐng)問(wèn)老師,到時(shí)做9月份的賬用不用計(jì)提0.18元印花稅呢?到10月份申報(bào)第3季度印花稅時(shí),低于1元,又不扣款
銀行回單上,欠費(fèi)補(bǔ)繳,付款方是我,收款方?jīng)]有顯示是誰(shuí),怎么做分錄,欠的不是稅費(fèi)吧,是欠銀行的還是稅費(fèi),入其他應(yīng)付款吧
請(qǐng)問(wèn)老師,假設(shè)股東1分紅70,股東2分紅30,但是股東1未達(dá)到分紅條件,不分紅,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
你好。公司是5月份成立的,6月份的工資是通過(guò)勞務(wù)派遣平臺(tái)發(fā)薪的,公司對(duì)公轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司,這次支出怎么做分錄
老師,24.6勾選認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是24.6一直到25.9中間一直沒有營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就一直在期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣欄,這個(gè)有什么影響嗎?
老師我今天報(bào)8月份的個(gè)稅,系統(tǒng)提示說(shuō)【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【6】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【6】月后的申報(bào) 數(shù)據(jù)。,導(dǎo)至我8月份的個(gè)稅沒法提交,6月份的數(shù)據(jù)我沒改過(guò),是不是我6月份有兩上員工是有在別的地方拿工資的,在我們這邊也是按工資薪金給人家申報(bào)的,兩邊加起來(lái)肯定是超了的,扣除都是選了5000,是不是這樣就過(guò)不了,那人都走了,要是改了的話,要扣稅只能是公司承擔(dān)了
是在外經(jīng)證的那個(gè)電子稅務(wù)局里面嗎還是本單位的電子稅務(wù)局
同學(xué),你好
本單位的電子稅務(wù)局