你好,真實(shí)業(yè)務(wù)取得的進(jìn)項(xiàng)就是正常的
每月都有費(fèi)用發(fā)票是專票,我們目前沒有收入,這些費(fèi)用報(bào)銷是公戶支付個(gè)人,需要做銀行賬 那這些費(fèi)用票我是每個(gè)月都認(rèn)證留抵然后正常做賬 還是把進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)先做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,等認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)出 幾個(gè)老師說的都不一樣 哪種更合理
老師:你好,我是從事貿(mào)易行業(yè)的,是一般納稅人,目前銷售砂石每月銷售500萬左右,但是進(jìn)項(xiàng)都是1%的專票,每個(gè)月增值稅都交很多,我們除了管理費(fèi)每月20萬左右,沒有其他費(fèi)用,如何合理節(jié)稅呢
你好老師,小規(guī)模納稅人的餐飲公司,如果采購(gòu)等一系列都沒有發(fā)票,每個(gè)月銷售額在5萬左右,這樣的話我每個(gè)月都需要繳納什么稅
請(qǐng)問老師,我公司是建筑工程公司,本年一直都是預(yù)繳增值稅,本月申報(bào)上個(gè)月的增值稅,本月銷項(xiàng)稅額20萬,增值稅預(yù)繳稅有7萬左右,差額13萬,今年的預(yù)繳稅已經(jīng)達(dá)到稅負(fù)3%左右,這個(gè)差額13萬的稅款,我進(jìn)項(xiàng)稅額也認(rèn)證這些嗎,13萬。本月就不用再交增值稅了,這樣操作正確嗎?
老師你好!賬上每個(gè)月都掛有30多萬的增值稅待認(rèn)證,這種正常嗎?銷售額每個(gè)月在300-400萬左右
老師只要用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就必須更正上年的匯算清繳報(bào)表嗎
老師好,請(qǐng)問我們單位過節(jié)買了一些好煙好茶送禮,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理比較好?
老師,我們這個(gè)月銷項(xiàng)稅少,進(jìn)項(xiàng)稅多,我可以少勾選點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎?余下的下個(gè)月再勾選可以嗎?
未分配利潤(rùn)是扣除向股東分配后的利潤(rùn)嗎?
老師您好,電子稅務(wù)局年度財(cái)務(wù)報(bào)表沒有推送。我怎么去查找到,謝謝老師
我現(xiàn)在在旅游公司上班,請(qǐng)問老師有旅游業(yè)做成本的表格嗎?
固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)填表進(jìn)行一次性稅前扣除,假如25年匯算清繳一次性稅前扣除,那以后怎么納稅調(diào)增呢,想在幾年內(nèi)調(diào)增都可以嗎,比如買車100萬,一年調(diào)增1萬可以嗎
老師請(qǐng) 問下,無形資產(chǎn)的攤銷,是不是到最后一期攤完余額 為0?
老師,你好,添加辦稅員用別人的手機(jī)號(hào),法人掃臉驗(yàn)證能見到嗎
老師你好,請(qǐng)問上月盤點(diǎn)庫存加多了5萬,有利潤(rùn),那本月是否應(yīng)該在盤點(diǎn)庫存減回5萬?
是真實(shí)業(yè)務(wù)取得的進(jìn)項(xiàng),但是每月成本結(jié)轉(zhuǎn)都會(huì)是虧損的
說明你們銷售的收入少,存貨積壓嚴(yán)重
老師一般 像我們這種企業(yè),賬上待認(rèn)證增值稅多少算是正常的呢
是的,真實(shí)做賬 就是合理的哈