一次性扣除后納稅調(diào)增規(guī)則: 調(diào)增金額:每年按會(huì)計(jì)折舊額調(diào)增(如 100 萬(wàn)資產(chǎn)分 10 年折舊,每年調(diào)增 10 萬(wàn),而非 1 萬(wàn))。 調(diào)增年限:需在會(huì)計(jì)折舊年限內(nèi)(如 10 年)每年調(diào)增,直至折舊完畢,不可隨意縮短或延長(zhǎng)。 核心邏輯:稅會(huì)差異需逐年調(diào)整,確保稅前扣除總額與會(huì)計(jì)折舊總額一致
老師,去年的固定資產(chǎn)一次性扣除在季報(bào)預(yù)繳時(shí)沒(méi)有扣除,匯算清繳也沒(méi)申報(bào),我想在下一年所得稅匯算清繳填寫固定資產(chǎn)一次性扣除調(diào)整,這樣可以嗎?
想問(wèn)一下 固定資產(chǎn)一次性扣除匯算清繳填報(bào)問(wèn)題(有凈殘值) 第一年納稅調(diào)減了(金額就是本年折舊減原值,假如是24萬(wàn)) 后面兩年納稅調(diào)增(假如每年調(diào)增11萬(wàn) 最后還剩凈殘值2萬(wàn)怎么處理呢 我意思是納稅調(diào)增的金額跟當(dāng)初調(diào)減的不應(yīng)該一致嗎 還是說(shuō)匯算清繳填報(bào)時(shí) 可以不一致 就這樣每年調(diào)增11萬(wàn)? )
老師,比如說(shuō)固定資產(chǎn)100萬(wàn),我財(cái)務(wù)上是5年折舊的,每年20萬(wàn),但所得稅申報(bào)時(shí)一次性抵扣了100萬(wàn),那以后每年匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增20萬(wàn),現(xiàn)在賬面價(jià)值還剩70萬(wàn)的固定資產(chǎn)我賣了20萬(wàn),那沒(méi)有調(diào)增的70萬(wàn),匯算清繳時(shí)不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
老師,固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下可以稅前一次性扣除,做賬也這么做可以嗎?就不等到匯算清繳納稅調(diào)增了
老師我想問(wèn)下固定資產(chǎn)一次性扣除在匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整,比如購(gòu)買時(shí)花5萬(wàn),今年計(jì)提這就1.65萬(wàn)。那今年匯算我一次性扣除,來(lái)年匯算調(diào)增多少錢
員工從我們內(nèi)部一個(gè)公司簽到另外一個(gè)公司發(fā)工資1,需要怎么操作?除了社保公積金增減員還得重新簽合同吧
老師,小規(guī)模雙定戶,銀行匯給臨時(shí)工工資,備注工資可以嗎?
老師。你好。算個(gè)含稅便宜還是不含稅便宜怎么算
您好老師,我公司食堂工作人員是通過(guò)勞務(wù)派遣公司招聘的,這種情況我公司需要代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個(gè)月虧了12萬(wàn),老板買東西墊付了2萬(wàn),酒店這個(gè)月需要還貸款13萬(wàn),所以和老板借15萬(wàn),老板把自己墊付的兩萬(wàn)抵扣了借給酒店13萬(wàn),這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣給供電公司,開的銷售發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如開票7000元,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?急急
老師好!請(qǐng)教:一餐飲店,庫(kù)房收到一批免費(fèi)沒(méi)花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個(gè)賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計(jì)提了,報(bào)表沒(méi)有提現(xiàn),年報(bào)也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計(jì)分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時(shí)候計(jì)提,什么時(shí)候繳納的呢?月份?