無形資產(chǎn)攤銷后余額是否為 0,分情況: 無殘值:最后一期攤完余額為 0。 有殘值:最后一期攤完余額 = 殘值(不為 0)
關(guān)于民非組織無形資產(chǎn)攤銷賬務(wù) 分錄是 借:管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 那這樣子攤銷到最后一個月,無形資產(chǎn)的價值就是為零?
老師,我的問題是:無形資產(chǎn) 期末余額=期初余額—本期累計攤銷,對嗎?
老師好,請教下,無形資產(chǎn)攤銷是咋攤銷的,無形資產(chǎn)金額2.5個億,按4個月來攤
老師, 請問一下 那個無形資產(chǎn)攤銷 前期漏攤銷了,可以不補(bǔ)攤銷?
老師你好,無形資產(chǎn)攤銷完畢了,累計攤銷科目余額等于了無形資產(chǎn)的科目余額,這個是正確的吧。
老師。你好。算個含稅便宜還是不含稅便宜怎么算
您好老師,我公司食堂工作人員是通過勞務(wù)派遣公司招聘的,這種情況我公司需要代扣代繳個稅嗎?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個月虧了12萬,老板買東西墊付了2萬,酒店這個月需要還貸款13萬,所以和老板借15萬,老板把自己墊付的兩萬抵扣了借給酒店13萬,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣給供電公司,開的銷售發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如開票7000元,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?急急
老師好!請教:一餐飲店,庫房收到一批免費(fèi)沒花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計提了,報表沒有提現(xiàn),年報也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?