是盤點(diǎn)錯(cuò)了么?是的話對(duì)的在沖回來。
請(qǐng)問我2020.12月的報(bào)表的庫存商品的數(shù)是七十多萬,實(shí)際盤點(diǎn)是四十多萬,還有二十多萬忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了,請(qǐng)問我可以在2021.1調(diào)整回正確的庫存商品期初數(shù)嗎?
您好,老師,我想問下,上個(gè)月發(fā)票還沒有收回,又出貨了,做暫估入庫,借:庫存a 5萬,庫存b 3萬 貸:預(yù)付a 5萬,應(yīng)付b 3萬,那本月收到了發(fā)票,是不是直接沖紅就行了?
老師好!由于上個(gè)月末盤點(diǎn)時(shí)某個(gè)商品盤錯(cuò)了,多盤了金額450,然后我在這個(gè)月做了盤點(diǎn)單減出來,也就是是當(dāng)月采購入庫沖紅450,但是這個(gè)月的賬面庫存也隨之多了450,請(qǐng)問這個(gè)帳上要怎么調(diào)平啊?貸方原材料,借方出什么科目呢
請(qǐng)問下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄! 1、四月庫存盤點(diǎn),盤盈了八千多成本價(jià)的庫存怎么做賬。 2,三月給廠家打款三十萬,我做了預(yù)付賬款30萬,銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷的部分(之前做的都是其他應(yīng)收款)是50000。那就是,總共廠家給了我們35萬的貨。我做的,借,庫存商品35萬,貸方 預(yù)付賬款30萬,其他應(yīng)收款5萬,這樣對(duì)嗎,也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對(duì)不上,麻煩老師幫我看一下
老師 打擾一下 實(shí)在是想不明白了請(qǐng)教你一下 不需要報(bào)稅,只需要作出利潤(rùn)就可以 我遇到了一個(gè)問題, 我認(rèn)為利潤(rùn)=收入-成本-費(fèi)用+上月剩余原材料盤點(diǎn)-本月剩余原材料盤點(diǎn)-本月庫存商品(生產(chǎn)完沒銷售) 我這樣做是否正確呢?與上一個(gè)會(huì)計(jì)做法不一樣 ,上一會(huì)計(jì)做法是收入-成本-費(fèi)用+上月剩余原材料盤點(diǎn)+上月成品庫存-本月剩余原材料盤點(diǎn)-本月成品庫存 老板要求每月都分錢 哪個(gè)對(duì)呢
員工從我們內(nèi)部一個(gè)公司簽到另外一個(gè)公司發(fā)工資1,需要怎么操作?除了社保公積金增減員還得重新簽合同吧
老師,小規(guī)模雙定戶,銀行匯給臨時(shí)工工資,備注工資可以嗎?
老師。你好。算個(gè)含稅便宜還是不含稅便宜怎么算
您好老師,我公司食堂工作人員是通過勞務(wù)派遣公司招聘的,這種情況我公司需要代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個(gè)月虧了12萬,老板買東西墊付了2萬,酒店這個(gè)月需要還貸款13萬,所以和老板借15萬,老板把自己墊付的兩萬抵扣了借給酒店13萬,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣給供電公司,開的銷售發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如開票7000元,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?急急
老師好!請(qǐng)教:一餐飲店,庫房收到一批免費(fèi)沒花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個(gè)賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計(jì)提了,報(bào)表沒有提現(xiàn),年報(bào)也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計(jì)分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時(shí)候計(jì)提,什么時(shí)候繳納的呢?月份?
上個(gè)月是為了暫時(shí)調(diào)整利潤(rùn),所以在庫存加了5萬,相當(dāng)于少結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬,在這個(gè)月查到因?yàn)閱蝺r(jià)差的原因,在材料處已經(jīng)沖減了3萬,那我需要在本期期末減回5萬嗎?
對(duì)的 紅沖 然后再按照正確的來調(diào)整