同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
老師,下午好!我司經(jīng)常是客戶會多付款給我司。例如光華公司在8月份應(yīng)收賬款立賬是8000元,實際付款8500元,現(xiàn)在客戶要求把500元退回給他,我現(xiàn)在做退回客戶會計分錄:收到款的時候:借:銀行存款8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 退回多付款的時候:借:應(yīng)收賬款 500 貸:銀行存款500元。我可以這樣做嘛?
老師請問下物業(yè)公司收的房租:收到時做的借:銀行 貨:預(yù)收 應(yīng)交增值 銷項稅 ,但現(xiàn)在又退了房租,我應(yīng)該怎樣做會計分錄?
老師請問下,我公司先收到客戶的房租費(fèi),我們做的會計分錄是:借:銀行 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 現(xiàn)在客戶退租,錢是走對公賬戶的,退回的錢我應(yīng)該怎樣做會計分錄?
老師請問下,公司收到客戶3000元的房租,當(dāng)時做的借:銀行貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項稅 現(xiàn)在公司退客戶2000元的房租應(yīng)該怎樣做會計分錄?
老師請問下,客戶房租總的是21000,但退了2000的押金轉(zhuǎn)成了房租,我們實收到了19000,我應(yīng)該怎樣做會計分錄?
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項可以抵扣嗎
收到錢的時候是這個做的會計分錄
這是退回的會計分錄,這樣做是對的嗎?
同學(xué)你好 可以這樣做的
但是稅款要不要紅沖?
分錄都紅沖了稅款也要的