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老師請問下,我公司先收到客戶的房租費(fèi),我們做的會計分錄是:借:銀行 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 現(xiàn)在客戶退租,錢是走對公賬戶的,退回的錢我應(yīng)該怎樣做會計分錄?

2023-11-03 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-03 15:12

同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶3228 追問 2023-11-03 15:14

收到錢的時候是這個做的會計分錄

收到錢的時候是這個做的會計分錄
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快賬用戶3228 追問 2023-11-03 15:14

這是退回的會計分錄,這樣做是對的嗎?

這是退回的會計分錄,這樣做是對的嗎?
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齊紅老師 解答 2023-11-03 15:19

同學(xué)你好 可以這樣做的

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快賬用戶3228 追問 2023-11-03 15:20

但是稅款要不要紅沖?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 15:22

分錄都紅沖了稅款也要的

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同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023-11-03
借預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款2000
2023-11-04
對,您的分錄是正確的。
2023-12-04
你的增值稅申報表里面填寫的負(fù)數(shù)嗎?
2023-12-04
借銀行存款負(fù)數(shù) 貸預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額負(fù)數(shù)
2023-11-03
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