您好,我們的賬就是記法人的往來款 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收票據(jù)
老師,我有一個(gè)電子承兌的問題,那個(gè)對方是單位付款的時(shí)候是電子承兌,電子承兌付的公司賬戶,然后我們貼現(xiàn)找的貼現(xiàn)公司,貼現(xiàn)公司又將現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們公司賬戶,這么做對不對,用不用和貼現(xiàn)公司簽合同,需要的話要簽什么合同
你好,我想問一下,對方公司給我們貼現(xiàn),我們現(xiàn)在把承兌付給對方公司,那么我付承兌的分錄怎么做?謝謝了。之前供應(yīng)商給我們承兌時(shí),我是借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款。現(xiàn)在有家公司給我們貼現(xiàn),我先把承兌付給人家,人家才會(huì)給我貼現(xiàn)。我現(xiàn)在問的是,我對你對方承兌的分錄怎么做?不是問的對方貼現(xiàn)給我的分錄怎么做。請仔細(xì)看我問的什么問題
老師,我單位轉(zhuǎn)給A公司一張承兌貼現(xiàn),結(jié)果對方把貼現(xiàn)后的錢用其法人銀行卡轉(zhuǎn)給我單位法人銀行卡里了,我單位付了10萬承兌,A公司的法人轉(zhuǎn)給我公司法人9500,那中間5000的差額如何處理?
老師,是這樣的,我單位找貼現(xiàn)公司貼現(xiàn),這個(gè)貼現(xiàn)款應(yīng)該貼現(xiàn)公司轉(zhuǎn)回我單位對公賬戶,結(jié)果貼現(xiàn)公司讓其法人付的貼現(xiàn)款,但是沒轉(zhuǎn)我公司,轉(zhuǎn)給我公司法人了,說白了就是我公司把承兌轉(zhuǎn)給貼現(xiàn)公司了,結(jié)果貼現(xiàn)款從線下走賬了,就是兩個(gè)法人之間用自己的銀行卡轉(zhuǎn)給對方了
我不承擔(dān)貼現(xiàn)費(fèi)用,直接背書給一家公司了就是借:其它應(yīng)收款 待應(yīng)收票據(jù) 這家公司給我轉(zhuǎn)的現(xiàn)金 我借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù) 這樣兩筆該怎么寫摘要呢 老師,實(shí)質(zhì)是貼現(xiàn)換現(xiàn)金
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
我公司,貼現(xiàn)公司不需要出具委托收款,委托付款協(xié)議么
您好,不寫,這個(gè)操作本來就是不合法的,不要在賬面上寫得那么清晰,只能跟銀行貼現(xiàn)的
那就直接當(dāng)貼現(xiàn)了,分錄是借:其他應(yīng)收款-法人,借: 財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)收票據(jù),就當(dāng)貼現(xiàn)了,錢直接轉(zhuǎn)給法人了,
您好,財(cái)務(wù)費(fèi)用也不能記的,因?yàn)椴皇峭ㄟ^銀行,根本沒有人能我們發(fā)票的
如果不記錄財(cái)務(wù)費(fèi)用,那這個(gè)分錄不平,我只能記錄,匯算調(diào)增能行??
或者貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)進(jìn)營業(yè)外支出?將來調(diào)增?
您好,我們都沒有收到過錢,全記到法人的往來就是平的了。 您說要記財(cái)務(wù)費(fèi)用或營業(yè)外支出,以后調(diào)增,可以的
企業(yè)確實(shí)沒收到過錢,貼現(xiàn)公司扣除手續(xù)費(fèi)以后把錢都轉(zhuǎn)給法人個(gè)人了
您好,是的,所以下面分錄也可以的,當(dāng)然您的分錄也可以,年度調(diào)增 借:其他應(yīng)收款-法人 貸:應(yīng)收票據(jù)
那,按老師說的做,老師,你那個(gè)分錄后面附的原始憑證是?
您好,我們那個(gè)承兌是電子檔吧,背書后打印出來作為附件就可以了
就是背書轉(zhuǎn)讓貼現(xiàn)公司的承兌,打印出來即可是吧?
您好,是的呢,其他資料我們也沒有,表示我們已背書給下一家,對方是私卡轉(zhuǎn)私卡,他們也不能提供什么附件給我們的,有沒有跟對方財(cái)務(wù)的聊天記錄,關(guān)于這個(gè)轉(zhuǎn)賬的事,聊天記錄打印作附件特別好,一次一看到就知道咋回事
沒有,他們建議做委托收款,委托付款,我還糾結(jié)這個(gè)事兒能不能寫的這么清楚,因?yàn)楫吘官N現(xiàn)的方式不知道是否合規(guī)
您好,我覺得不合適,這個(gè)交易就是違法的,干了金融行業(yè)的事,還要寫在紙面上
老師,正規(guī)的貼現(xiàn)方式就是找銀行貼現(xiàn)么?只有這一種么
您好,是的,只有跟銀行貼現(xiàn),您看平臺(tái)上有貼現(xiàn)的,但人家掛的也是銀行,比如微眾銀行,人家也給發(fā)票的,扣了貼現(xiàn)費(fèi)
好吧,我們這個(gè)小企業(yè),不太正規(guī),一直這么貼的,哎
您好,我知道,以前我們也干,一年有70萬的買承兌 收入,從黑戶買的,現(xiàn)在不敢了,因?yàn)楣咀龃罅?,要正?guī)