你去查一下原因,具體的哪里不一致,你得單獨(dú)看一下什么原因的,哪個申報表不對,去修改更正哪個。

你好 我這邊是工資科目用錯了兩個季度用的是生產(chǎn)成本 不能減少收入 想改成主營業(yè)務(wù)成本 可是現(xiàn)在第四季度好改 但是第三季度已經(jīng)申報過了 應(yīng)該怎么改科目 第三季度需要改嗎 請問分錄怎么做
老師您好!我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅,稅務(wù)局給按核定征收報了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來叫我們報稅,我就把第二季度的報了,資產(chǎn)表負(fù)債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒填本年累計數(shù),第三季度申報我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報?
老師,下午好。請教您一個問題,我在實(shí)操中發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)第三季度賬面上的主營業(yè)務(wù)收入與第三季度報表上的主營收入不一致,現(xiàn)在我假設(shè)是在第二季度對不上的,我想要調(diào)整,怎么辦法呢
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發(fā)票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請問下,我們在第一季度和第 二季度增值稅申報表上申報了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對方,我們沒有沖無票收入,在這 個月申報第四季度時我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發(fā) 票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師你好,請問做內(nèi)賬需要查看發(fā)票有沒有到嗎?沒到需要暫估入庫嗎?
預(yù)付電費(fèi)是借:其他應(yīng)收款嗎?
老師,在電子稅務(wù)局里面怎么查驗(yàn)發(fā)票真假啊,客戶說需要下個什么軟件,必須要在電子稅務(wù)局里面查驗(yàn)的
老師,我們?nèi)ツ曩u出去商品時候 還是個體戶核定征收,當(dāng)時已經(jīng)給客戶開票了,現(xiàn)在是轉(zhuǎn)成查賬征收,才收到貨款,怎么入賬比較合理?
老師你好,請問和一個二手車行簽租車協(xié)議,但是這個車的產(chǎn)權(quán)在二手車行法人的名下,開票也是從二手車行開出來,這種情況可以不
請問老師,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)193980.91,資產(chǎn)負(fù)債科目重分類入那個科目?
企業(yè)所得稅預(yù)繳 當(dāng)月工資次月發(fā),應(yīng)付職工薪酬工資借方是去年12月到今年8月,填實(shí)際支付工資的時候直接取帳上的書,還是取個稅1-9月的數(shù)字呢
老師,請問融資,現(xiàn)在銀行還要求會計調(diào)報表嗎
老師農(nóng)產(chǎn)品加工制造業(yè),生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。采購新鮮西紅柿:借 原材料9100 進(jìn)項(xiàng)900 貸應(yīng)付10000;領(lǐng)用: 借 生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 9100 貸原材料 9100 加計:借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 100 貸生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 100?這樣對么?這樣原材料就是9100 稅1000了 生產(chǎn)成本-直接材料9000?感覺有問題麻煩老師看看分錄那里錯了
老師,我們公司收了保險公司的錢,但是把修車的活給了一個私人個人做,他需要給我開什么樣的發(fā)票


是增值稅報表與利潤表的主營業(yè)務(wù)不一致
你好,什么原因不一致?是哪一個少填寫了,還是哪一個多填寫了?
不一致是個結(jié)果,你得找一下原因。
我要調(diào)的話是要返回第二季度還是可以直接在第四季度進(jìn)行該調(diào)整呢
你好 二季度里面修改。
是賬面多了,但是報表少了,我現(xiàn)在要把拿賬去與報表一致
不知道怎么調(diào)整
電子數(shù)據(jù),我要查詢稅費(fèi)申報及繳,那里面有更正申報,作廢申報。
我的意思就是說要在賬面上調(diào),把賬面上的數(shù)據(jù)跟報表上的調(diào)成一致
這個分錄這么做
你好,具體的哪一個業(yè)務(wù)做多了收入嘛,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),你反結(jié)賬修改了它不就行了,刪除。
主要是我出賬本了 先問問有其他解決辦法嗎
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)。
你這個是賬面少了的情況下吧 這樣做吧 那賬面要是比報表上多了呢? 分錄咋做
同學(xué),這個是賬上做多了的紅沖。
那少了呢 咋搞 我可以直接調(diào)在第四個季度, 不一定說要放在當(dāng)期吧
少了的把上面的負(fù)數(shù)去掉了 借主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
可以不調(diào)整在當(dāng)期嗎
我的意思是調(diào)整第二季度。