借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-法人
這樣做就可以

老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時(shí)沒(méi)給客戶開(kāi)票,然后把這張匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票。現(xiàn)在我們客戶又要我們開(kāi)票,我們開(kāi)了票怎么做賬?。‰m說(shuō)我們開(kāi)了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會(huì)再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
老師你好,我們公司去年是核定征收,今年是查賬征收,今年3月份才確定的,但是今年2月份的時(shí)候付了一筆機(jī)械臺(tái)班費(fèi)沒(méi)有收成本票,現(xiàn)在讓供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)成本票,我當(dāng)時(shí)已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證,重新記賬呢?
老師,您好,我們是一家個(gè)體工商戶,2022年上半年是核定征收,下半年是查賬征收,在報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí),收入總額怎么填?是按核定銷售額加上下半年實(shí)際開(kāi)票的銷售額填寫(xiě)還是按全年的開(kāi)票銷售額填寫(xiě)?
我們是一家批發(fā)零售的個(gè)體工商戶,去年2022年10月由核定征收轉(zhuǎn)成了查賬征收,每個(gè)月的核定銷售額為60000元,2022年四季度開(kāi)票收入是290402.8元。請(qǐng)問(wèn)老師,我們?cè)谏陥?bào)四季度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí),收入是怎么來(lái)確定的?
老師,我們是一家個(gè)體戶,以前是定期定額,后面可能是開(kāi)票多了,稅局自動(dòng)把征收方式變成查賬征收(電子稅務(wù)局),自然人扣繳端還是顯示是核定征收,但是申報(bào)的時(shí)候,填成本那塊顯示不出來(lái),現(xiàn)在基本沒(méi)有什么票開(kāi),這家個(gè)體戶還需要建賬嗎
老師,換新的財(cái)務(wù)軟件,錄入期初數(shù)據(jù),累計(jì)數(shù)平衡,期初數(shù)和年初數(shù)不平衡,我把舊軟件的科目余額表數(shù)據(jù)的期末數(shù)填寫(xiě)到新的軟件的期初余額了
老師好 申報(bào)個(gè)人所得稅顯示這個(gè) 無(wú)法發(fā)送申報(bào) 是啥原因 怎么弄
老師 社保繳款 星期六也可以交嗎?
老師好 申報(bào)個(gè)人所得稅彈出這個(gè)信息 無(wú)法申報(bào)是啥原因
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司新辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,怎樣新建賬套?具體流程是怎樣?謝謝
老師,所得稅報(bào)表,自營(yíng)出口收入是自動(dòng)帶出來(lái)的,這個(gè)數(shù)是從哪里取的?怎么和增值稅表上—免抵退辦法出口銷售額不一致啊??
社保工資全分錄怎么寫(xiě)?
以前年度的未交增值稅未交用勾選進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行抵扣怎么做賬
老師,我是法人開(kāi)了一家小規(guī)模造價(jià)服務(wù)公司,我老公是造價(jià)師業(yè)務(wù)他來(lái)做,和對(duì)方正常簽合同為對(duì)方開(kāi)發(fā)票,對(duì)方把收入打到公戶,我是會(huì)計(jì)有會(huì)計(jì)證目前也是沒(méi)有上班為公司進(jìn)行日常做賬報(bào)稅,平時(shí)沒(méi)有什么成本,然后每個(gè)月有給我倆交五險(xiǎn)一金發(fā)放工資,這樣可以嗎
老師,小規(guī)模25年補(bǔ)繳了23年和24年的增值稅,附加稅還有所得稅,同時(shí)產(chǎn)生滯納金,如何做賬

