你好,你用日記這樣做的話,你出不了利潤表。
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務(wù)都是記的流水,那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內(nèi)賬是不是要結(jié)合外賬來做啊,因為交的增值稅等這些都要跟著外賬的來對嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對嗎? 那跟我內(nèi)賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
老師您好,請問下,我們公司是有外賬出去的,需要給哪些票據(jù)給外賬,因為我們自己也需要內(nèi)部在系統(tǒng)上做賬。怎么方便比較好?是不是原票據(jù)都要給外賬,我們自己復(fù)印嗎?但這樣單據(jù)很多很多,比較影響工作效率,我們單獨一場會議的報銷單據(jù)就很厚,大幾萬的。
老師,您好,請問公司的內(nèi)賬需要怎么入手,發(fā)票很多,一般月初就給外賬了,可以不考慮發(fā)票稅,用現(xiàn)金日記賬出報表嗎?這樣是不是只能出利潤表?
老師,請教您一個問題 我們有四家公司都是賣圖書 電商和批發(fā)兩種形勢 老板呢想要內(nèi)賬的三大財務(wù)報表。不想看對稅務(wù)局的。其實對稅務(wù)局的賬也是實際賬 就是開票了確認收入 不開票的等對方要票了 才確認收入。內(nèi)賬我一直都用表格給他做的 并沒有用軟件記賬。所以我現(xiàn)在想用軟件記賬想從2025年1月開始做 把四個公司的都記錄在一個賬套里出報表就是總的報表里 這樣可以吧。但是問題來了,如果錄入期初按外賬的余額表不太行因為有很多歷史遺留的應(yīng)收,其他應(yīng)收等往來賬沒法清理。我不建立期初了 直接按1月的銀行發(fā)生額錄入記賬憑證可以嗎
燒飯阿姨退休年紀能在公司發(fā)工資,正常報個稅嗎
老師,內(nèi)丈,企業(yè)VS客戶的貨款結(jié)算時,都是正價*0.95,我司是按正價來開銷售單的,那會計入賬時怎樣做分錄?采購商品成本80元,正價銷售100元
老師,公司購買一輛貨車想著送貨,是不是營業(yè)執(zhí)照增加要辦理道路運輸。經(jīng)營范圍。。增加了這個經(jīng)營范圍需要辦理什么后置許可證嗎
老師,實際工作中,我在單位干著出納,可不可以同時干著會計?單位小,業(yè)務(wù)量不大。
老師你好,我們是勞務(wù)公司,會給員工買保險,這筆錢是公司先墊付,對方會給我們開具發(fā)票,但是發(fā)工資的時候會從員工工資里面扣回來,請問一下,發(fā)工資的時候可以直接沖減之前進了費用的科目嗎?
建筑企業(yè)與施工地點在同一個省,不在同一個市,需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
現(xiàn)在的材料發(fā)票可以抵扣嗎
公司有備用金轉(zhuǎn)給張**,但是這個人不是公司法人,也不是股東,也沒有在公司申報工資,但是他實際上是公司實際控制人,請問這個怎么做賬?
老師,公司要聯(lián)合其他代理商售賣新品,組建一個企業(yè)微信群,達成多少成交量就發(fā)紅包給予大家搶,初步計劃是幾千塊這樣,那銷售部門掏這個錢怎么報銷?這種是肯定沒有發(fā)票的
老師,公司剛收到變更的新的一家資質(zhì)建筑服務(wù)行業(yè)公司?要怎么處理稅務(wù)和記賬處理?
老師您好,有沒有什么比較高效一些的辦法,我現(xiàn)在沒有做賬。半路接上,這個期初數(shù)據(jù)需要很多時間整理。
我是想整理公司內(nèi)部實際的數(shù)據(jù),但外賬上可能沒有申報那么多未票收入,我們本身交付時間就比較長。比如10月付款,可能在12月才能完成交付。如果按交付時間確認收入,當(dāng)月就體現(xiàn)的少
你好,之前的還看嗎?如果不看的話,盤點現(xiàn)有的余額來給我提出,然后你單位有業(yè)務(wù)直接做就可以了,可以沒有原始憑證。你可以合并一塊,你只要以后能查賬,能查到就行。
老師,您的意思是我盤點目前公司所有的賬戶的余額去做賬是嗎?比如當(dāng)月收了100萬課程款,我不管發(fā)票,按100萬確認收入?但實際還有很多是沒有交付的,主要是做賬這里我跟外賬會有點混,外賬一般是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,按發(fā)票確認收入
是的,這個不可以的,你得看一下它消耗了多少。按照實際來。
還有一個問題就是,我們是有幾家子公司,但都是獨立核算的,但在老板看來都是一家,所以業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián),那我做賬要把幾家公司合并在一起做賬嗎
你看一下你老板他是看合并的利潤還是分開的,如果分開的話,你需要分開來做一個企業(yè)自己做一個賬套。
是合并的
就合并在一塊兒做就行。