物業(yè)公司出租人防工程的地下車(chē)位需要交納房產(chǎn)稅。 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于具備房屋功能的地下建筑征收房產(chǎn)稅的通知》(財(cái)稅〔2005〕181號(hào))的規(guī)定,凡在房產(chǎn)稅征收范圍內(nèi)的具備房屋功能的地下建筑,包括與地上房屋相連的地下建筑以及完全建在地面以下的建筑、地下人防設(shè)施等,均應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定征收房產(chǎn)稅
你好,老師。商貿(mào)公司在外地銷(xiāo)售業(yè)務(wù),為人員租賃房屋,產(chǎn)生的租房物業(yè)費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目,有哪些需要注意的么?謝謝
老師好,我們是一般納稅人,收到車(chē)位租賃費(fèi),這個(gè)是按5%交增值稅嗎?謝謝!
你好老師,我們是物業(yè)公司,主要是以小區(qū)業(yè)主的物業(yè)費(fèi)為收入,小區(qū)地下車(chē)位開(kāi)發(fā)商沒(méi)有賣(mài)出的委托物業(yè)出租,物業(yè)收取車(chē)位租賃費(fèi),收取的車(chē)位租賃費(fèi)物業(yè)和開(kāi)發(fā)商各自一半,物業(yè)給業(yè)主開(kāi)具車(chē)位租賃費(fèi)發(fā)票,想問(wèn)一下物業(yè)收取的車(chē)位租賃費(fèi)除了交增值稅附加稅印花稅企業(yè)所得稅外還需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
老師好,物業(yè)公司的辦公室,房子不是自己的,也無(wú)需交租金,請(qǐng)問(wèn)需要交房產(chǎn)稅嗎?謝謝!
老師好,物業(yè)公司出租車(chē)位,請(qǐng)問(wèn)需要交財(cái)產(chǎn)租賃印花稅嗎?謝謝!
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷(xiāo)售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,這個(gè)房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)?
同學(xué)你好 這個(gè)是以租計(jì)征的哦
老師,這個(gè)租金是用含稅還是不含稅的計(jì)算?
同學(xué)你好 ?這個(gè)是含稅的哦
老師,是按季申報(bào)的嗎
這個(gè)看稅局核定哦
假如是季報(bào)。2023.11月收到2023年期間的人防租金100元,又收到2023年期間的人防租金150元。請(qǐng)問(wèn)我2024年1月申報(bào)房產(chǎn)稅的依據(jù)是哪個(gè)?謝謝
那你依據(jù)三個(gè)月的租金哦
老師,我的意思是計(jì)稅依據(jù)是100,還是100+150
寫(xiě)錯(cuò)了,150元是2024年期間的人防租金
同學(xué)你好 這個(gè)是按150的哦
老師,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)不應(yīng)該是(100+150)元嗎
同學(xué)你好 應(yīng)該是三個(gè)月的哦
老師,您的意思是這三個(gè)月收到的人防租賃費(fèi)都得交房產(chǎn)稅,不管這個(gè)收入是當(dāng)年的,還是以后年度的。對(duì)嗎
對(duì)的 你按季度申報(bào)的那就看所屬期的租金是多少
老師,意思是以后年度的收入,以后年度再交房產(chǎn)稅,現(xiàn)在不用交。是這個(gè)意思嗎
指錢(qián)現(xiàn)在已經(jīng)收了,但所屬期是以后年度的
老師,有的人說(shuō)計(jì)稅依據(jù)是不含稅金額,增值稅是不用交房產(chǎn)稅。對(duì)嗎
你進(jìn)項(xiàng)抵扣了就用不含稅
老師,我是收到人防租賃費(fèi),是銷(xiāo)項(xiàng)稅,交稅的。一般納稅人,會(huì)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的啊
同學(xué)你好 有進(jìn)項(xiàng)你抵扣了就用不含稅