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Q

老師,如果2020年笫4季度的財(cái)報(bào)和該年度的匯算清繳需要做更正申報(bào)(加一筆營(yíng)業(yè)處收入進(jìn)去)那么21年22年的所有季報(bào)中的財(cái)表和年度匯算清繳都要跟著更正申報(bào)嗎?

2023-11-01 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-01 17:32

您好,對(duì)的,都需要的

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快賬用戶3074 追問(wèn) 2023-11-01 17:49

情況是這樣: 有一筆財(cái)政專(zhuān)款是2015年8月拔入,但一直沒(méi)有支出單據(jù)沖銷(xiāo),到2020年8月就滿5年了,這筆撥款在2020年9月是否就應(yīng)該處理成營(yíng)業(yè)外收入 ?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 19:30

是可以的,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的

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快賬用戶3074 追問(wèn) 2023-11-01 19:40

轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)間是否有硬性規(guī)定 必須是第六年就要轉(zhuǎn),還是說(shuō)超過(guò)第六年之后的年也可以轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 19:44

這個(gè)是沒(méi)有的,沒(méi)有具體的時(shí)間

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快賬用戶3074 追問(wèn) 2023-11-01 19:53

因?yàn)榭梢詮浹a(bǔ)前5年虧損,那我這筆撥款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)間可以自己定成 可彌補(bǔ)虧損數(shù)額較大的那年嗎 ?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 19:54

可以,這個(gè)是不影響的哈

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快賬用戶3074 追問(wèn) 2023-11-01 20:05

老師, 我這筆財(cái)政專(zhuān)款是不征稅收入 ,是否要按這個(gè)條文中關(guān)于時(shí)間的規(guī)定,在未用的第6年必須轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)處收入?

老師, 我這筆財(cái)政專(zhuān)款是不征稅收入 ,是否要按這個(gè)條文中關(guān)于時(shí)間的規(guī)定,在未用的第6年必須轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)處收入?
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齊紅老師 解答 2023-11-01 20:07

這個(gè)是不必須用這個(gè)的

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快賬用戶3074 追問(wèn) 2023-11-01 20:13

為什么?請(qǐng)老師幫我解答一下 ,我們這筆就是政府部門(mén)拔給的不征稅收入, 但是現(xiàn)在已超五年沒(méi)有支出還掛在專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款上,不知該如何處理 ?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 20:14

你專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,不處理的話,是可以先掛賬到這個(gè)科目的,因?yàn)槿绻麤](méi)有利潤(rùn)

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快賬用戶3074 追問(wèn) 2023-11-01 20:20

沒(méi)有看懂老師的解答 ,能再說(shuō)一下嗎 ?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 20:21

就是說(shuō),專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,五年以上,如果你報(bào)表還是虧損的,就不用轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)了也不影響,這個(gè)意思

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快賬用戶3074 追問(wèn) 2023-11-01 20:34

雖然報(bào)表是虧損的 但也要看可補(bǔ)虧額度是否夠抵這筆款吧?所以問(wèn)轉(zhuǎn)的時(shí)間是否要按規(guī)定來(lái)?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 20:35

嗯對(duì),沒(méi)有要求是必須按照這個(gè)規(guī)定的

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快賬用戶3074 追問(wèn) 2023-11-01 20:37

老師 ,我可以用電話跟你勾通一下嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 20:38

這個(gè)是不允許的,我們學(xué)堂有明確規(guī)定這個(gè),您是不理解什么現(xiàn)在

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快賬用戶3074 追問(wèn) 2023-11-01 20:55

老師 你看我理解的對(duì)不對(duì) : 1. 我這筆不征稅收入雖然已超過(guò)五年沒(méi)有用但今后什么時(shí)候?qū)⑺蓪?zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)成收入沒(méi)有時(shí)間限制,我可將該款對(duì)比可補(bǔ)虧額度自行決定適宜的轉(zhuǎn)入時(shí)間對(duì)嗎? 2.(2011)70號(hào)文中所謂"轉(zhuǎn)入應(yīng)稅收入總額"不是指將不征稅收入轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)收入或其他業(yè)務(wù)收入而是指轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎?不征稅收入形成的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款應(yīng)該不用繳增值稅 ,對(duì)吧 ?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 20:57

對(duì)的,您這兩個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的

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您好,對(duì)的,都需要的
2023-11-01
是的,后期的報(bào)表年初數(shù)都要變更的
2024-04-27
你好!如果本身之前賬沒(méi)有錯(cuò),是不需要更正的
2023-10-19
你好是的,需要更正的。
2021-05-31
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2023-04-13
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