您好,對(duì)的,都需要的
本月更正了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)稅。請(qǐng)問(wèn)①會(huì)計(jì)分錄怎么做?②21年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和四季度還要要更正嗎?③ 22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要更正嗎?
老師,如果2020年笫4季度的財(cái)報(bào)和該年度的匯算清繳需要做更正申報(bào)(加一筆營(yíng)業(yè)處收入進(jìn)去)那么21年22年的所有季報(bào)中的財(cái)表和年度匯算清繳都要跟著更正申報(bào)嗎?
老師 匯算清繳后,需要補(bǔ)稅。 用反結(jié)賬-更正申報(bào) 更正申報(bào)的是匯算清繳時(shí)上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表 還是,上年末第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
請(qǐng)問(wèn)更正完22年財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)后,23年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)是不是都需要更正,還是只更正第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表后進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳,申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,比如23年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表已經(jīng)提交了。年度匯算清繳的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表不一定要和之前預(yù)報(bào)第四季度的一樣吧?有要更正的情況下,回頭去12月更改憑證,重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表,再以此更正的去報(bào)年報(bào)?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣(mài)舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類(lèi),開(kāi)票的內(nèi)容寫(xiě)電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老板家里買(mǎi)冰箱發(fā)票開(kāi)公司能入賬嗎
老師,晚上開(kāi)發(fā)票會(huì)被查嗎?
公益性捐贈(zèng),有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒(méi)有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購(gòu)成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷(xiāo)存匯總表入庫(kù)金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷(xiāo)存匯總表顯示是不含稅單價(jià)
情況是這樣: 有一筆財(cái)政專(zhuān)款是2015年8月拔入,但一直沒(méi)有支出單據(jù)沖銷(xiāo),到2020年8月就滿5年了,這筆撥款在2020年9月是否就應(yīng)該處理成營(yíng)業(yè)外收入 ?
是可以的,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)間是否有硬性規(guī)定 必須是第六年就要轉(zhuǎn),還是說(shuō)超過(guò)第六年之后的年也可以轉(zhuǎn)?
這個(gè)是沒(méi)有的,沒(méi)有具體的時(shí)間
因?yàn)榭梢詮浹a(bǔ)前5年虧損,那我這筆撥款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)間可以自己定成 可彌補(bǔ)虧損數(shù)額較大的那年嗎 ?
可以,這個(gè)是不影響的哈
老師, 我這筆財(cái)政專(zhuān)款是不征稅收入 ,是否要按這個(gè)條文中關(guān)于時(shí)間的規(guī)定,在未用的第6年必須轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)處收入?
這個(gè)是不必須用這個(gè)的
為什么?請(qǐng)老師幫我解答一下 ,我們這筆就是政府部門(mén)拔給的不征稅收入, 但是現(xiàn)在已超五年沒(méi)有支出還掛在專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款上,不知該如何處理 ?
你專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,不處理的話,是可以先掛賬到這個(gè)科目的,因?yàn)槿绻麤](méi)有利潤(rùn)
沒(méi)有看懂老師的解答 ,能再說(shuō)一下嗎 ?
就是說(shuō),專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,五年以上,如果你報(bào)表還是虧損的,就不用轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)了也不影響,這個(gè)意思
雖然報(bào)表是虧損的 但也要看可補(bǔ)虧額度是否夠抵這筆款吧?所以問(wèn)轉(zhuǎn)的時(shí)間是否要按規(guī)定來(lái)?
嗯對(duì),沒(méi)有要求是必須按照這個(gè)規(guī)定的
老師 ,我可以用電話跟你勾通一下嗎?
這個(gè)是不允許的,我們學(xué)堂有明確規(guī)定這個(gè),您是不理解什么現(xiàn)在
老師 你看我理解的對(duì)不對(duì) : 1. 我這筆不征稅收入雖然已超過(guò)五年沒(méi)有用但今后什么時(shí)候?qū)⑺蓪?zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)成收入沒(méi)有時(shí)間限制,我可將該款對(duì)比可補(bǔ)虧額度自行決定適宜的轉(zhuǎn)入時(shí)間對(duì)嗎? 2.(2011)70號(hào)文中所謂"轉(zhuǎn)入應(yīng)稅收入總額"不是指將不征稅收入轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)收入或其他業(yè)務(wù)收入而是指轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎?不征稅收入形成的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款應(yīng)該不用繳增值稅 ,對(duì)吧 ?
對(duì)的,您這兩個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的