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老師你好,10月我開錯了一張全電發(fā)票,我現(xiàn)在紅沖的話,到時候季報增值稅的時候,應(yīng)該怎么填寫呀?

2023-11-01 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-01 17:01

按紅沖后的銷售額申報

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快賬用戶8153 追問 2023-11-01 17:05

我是小規(guī)模的

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齊紅老師 解答 2023-11-01 17:08

一樣的,紅沖了相當(dāng)于這筆業(yè)務(wù)沒發(fā)生

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快賬用戶8153 追問 2023-11-01 17:21

那如果填寫申報表的話,紅沖的這筆應(yīng)該填在哪里呀?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 17:22

不用填報的了,正負(fù)都抵消了的

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快賬用戶8153 追問 2023-11-01 17:26

就是說,會自動上傳至申報表嘛?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 17:30

是的,是按扣除紅沖后的金額統(tǒng)計的

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快賬用戶8153 追問 2023-11-01 17:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-01 17:34

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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按紅沖后的銷售額申報
2023-11-01
你好;? 你開的是什么發(fā)票內(nèi)容的; 正?,F(xiàn)在沒有0稅率的; 你說下業(yè)務(wù)
2023-07-07
您好,已經(jīng)認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票,需要開具紅字發(fā)票的,必須由購買方開具紅字發(fā)票的申請,申報填寫在附表二20欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出. 借:庫存商品/管理費(fèi)用等(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)
2021-05-08
你好申報時候你這個是一般納稅人嗎,這個附表1 ,這個要是開13% 貨物,專票話,你對應(yīng)負(fù)數(shù)填寫就可以,沒有開別的發(fā)票話, 開了是藍(lán)字%2B紅字去申報
2021-05-12
您好,這個是需要的,需要轉(zhuǎn)出
2023-10-16
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