同學(xué)你好,制造費(fèi)用你們沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),放在哪個(gè)科目了
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí),有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒(méi)有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
老師,我的制造費(fèi)用年末有余額,當(dāng)時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是缺了制造費(fèi)用那部分金額,現(xiàn)在怎么辦呀
期末沒(méi)有收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益,資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)平嗎?成本體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表哪里?
制造費(fèi)用期末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成為成本,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦
制造費(fèi)用期末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成為成本,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦 新工廠還沒(méi)有生產(chǎn)出來(lái)產(chǎn)品
老師,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對(duì)外銷(xiāo)售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺(tái)以及服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該開(kāi)什么項(xiàng)目的發(fā)票名稱(chēng)呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),應(yīng)收賬款比如:出口泰國(guó)結(jié)算成人民幣后:10萬(wàn),申報(bào)表金額按照10萬(wàn)申報(bào),稅:(10萬(wàn)/1.13)*0.13,做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款泰國(guó)10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,10萬(wàn)-稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費(fèi)-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報(bào)表本月合計(jì)的銷(xiāo)項(xiàng)金額,和財(cái)務(wù)報(bào)表中本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)利潤(rùn)表體現(xiàn)繳的增值稅沒(méi)有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對(duì)?
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費(fèi)90 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個(gè)工商年報(bào)的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購(gòu)成本至少比2024年節(jié)省10%下來(lái); 老師您感覺(jué)這個(gè)指標(biāo)考核采購(gòu)合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有認(rèn)證時(shí)間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說(shuō),紙檔請(qǐng)各部門(mén)同步簽字
北京社保在異地生孩子是正常報(bào)銷(xiāo)和津貼嗎?
還沒(méi)有生產(chǎn)出來(lái)產(chǎn)品
沒(méi)生產(chǎn)出來(lái)也要轉(zhuǎn)到成本,那要不這塊你沒(méi)進(jìn)到表里
我現(xiàn)在把制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目了,應(yīng)該把生產(chǎn)成本計(jì)入到資產(chǎn)負(fù)債表哪一項(xiàng)才對(duì)
同學(xué),資產(chǎn)負(fù)債表要計(jì)入存貨